索引号 | 76388405-1-/2021-0918020 | 发布机构 | 施甸县卫生健康局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2021-09-18 |
文号 | 浏览量 | 16 |
监督索引号53052100536101000
目录
第一部分 施甸县卫生健康局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 施甸县卫生健康局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.制订卫生和计划生育、中医药事业发展规划,起草相关规范性文件,提出相关政策建议。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,制订全县区域卫生和计划生育规划并指导实施。
2.制订并组织落实疾病预防控制规划,协调有关部门对重大疾病和其他危害人民健康的公共卫生问题实施防控与干预,组织实施国家免疫规划。制订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
3.负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。履行食品安全综合协调职责,组织开展食品安全风险监测、评估。
4.负责制定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5.负责医疗机构和医疗服务的行业准入监督管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准,会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
6.负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建立和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7.制定全县新型农村合作医疗工作实施方案,对新型农村合作医疗运行情况进行监督管理。组织实施国家药物政策和基本药物制度,落实基本药物采购、配送、使用的管理制度并制订政策措施。
8.落实和完善国家计划生育管理服务政策,切实稳定适度的低生育水平;制订并实施促进出生人口性别平衡的措施,组织监测计划生育发展动态;监督实施计划生育技术服务规范和标准。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施;推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
9.制订流动人口计划生育服务管理规范并组织实施,推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
10.组织制订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
11.负责基层卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为,监督落实计划生育一票否决制。
12.负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
13.承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县艾滋病防治工作委员会、县献血领导小组、县新型农村合作医疗领导小组的日常工作。
14.负责全县卫生计生技术人员职业道德建设,进行职业道德教育和法制教育,抓好全县卫生系统的行业作风建设。
15.承办施甸县人民政府交办的其他事项。
16.行政审批项目,以施甸县人民政府公布的审批项目目录为准。
(二)2020年度重点工作任务介绍
1.做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。2020年全县累计排查出1月10日以来入施人员35696人,有省外入施人员16034人、省内入施人员19662人;排查9月3日以来从瑞丽市返施入施人员528人,核酸检测528人,结果均为阴性;全县各医疗机构各类人员累计采样19216份,返回结果18910份,均为阴性。疾控中心累计采样2888份,返回结果2882份,均为阴性。全县设置集中隔离医学场所14处,可容纳324人,2020年累计留观入施未满14天的新冠密切接触者、其他省内外人员794人。全县设有定点发热门诊1个,发热哨点诊室17个,发热门诊累计就诊13843人次。全县组建流调队伍80人、消杀队伍112人、检测队伍25人、采样队伍103支206人,共计423人的四支应对新冠肺炎疫情防控专业队伍。
2.加强疾病防控和卫生应急工作。一是加强传染病疫情报告管理。2020年施甸县无甲类传染病发生,上报乙、丙类传染病13种1127例,较去年同期(2411例)下降53.26%;报告发病率为352.6669/10万。二是持续提升免疫规划工作水平和质量。本年本年新出生儿童2402人,应建证2402人,实建证2402人,建证率100%。0-6岁儿童23328人,建证23328人,建证率100%。运转疫苗11次。三是加强老年人慢性病管理。65岁及以上老年人建档42877人,高血压管理患者27014人、糖尿病患者管理4663人、严重精神障碍患者管理1709人。四是开展食源性疾病监测7起,报告食源性疾病293人次,发布预警信息3期,无死亡病例发生。
3.提高妇女儿童健康水平。一是加强孕产妇和儿童管理。全县孕产妇死亡0例;婴儿死亡18人,死亡率为6.69‰;农村孕产妇住院分娩率100%。二是稳步推进婚前医学检查、孕前优生健康检查和两癌筛查工作,结婚登记2003对,进行婚前医学检查1365对,婚前医学检查率68.15%;完成孕前优生健康检查763对,完成率100.52%;完成乳腺癌筛查7500人,宫颈癌筛查7500人。三是做好尿毒症透析救治、“光明工程”项目。截止2020年底白内障手术救治291例,尿毒症患者透析治疗在治90例。
4.进一步健全完善医疗服务体系。一是开展好基础建设项目申报和建设工作。2020年申报了施甸县人民医院救治能力提升工程项目中央资金1100万元、“双提升工程”施甸县人民医院400万元改造PCR核酸实验室及负压病房,PCR核酸实验室已完成改造并通过验收,负压病房统一由云投实施;施甸县疾病预防控制中心核心能力提升项目100万元,改造P2实验室及检测设备配置100万元,已完成实验室改造及设备安装;县中医医院迁建项目2020年下达抗疫国债债1亿元,目前正在进行基础施工。二是加快卫生健康人才队伍建设。2020年安置农村订单定向毕业生16人、西安交大毕业生3人,专项招聘20人,共计39人充实到各医疗卫生单位。三是加强医疗机构服务能力建设。县人民医院“三大中心”建设通过验收,年内通过县人民医院二甲评审、县妇幼保健院医院能力提升项目、县中医医院综合服务能力提升工程,成功创建省级慢性病综合示范区。
5.深入推进医药卫生体制改革。一是继续深化县级公立医院综合改革,加快现代医院管理制度建设,确保两家县级公立医院各项指标达标。二是巩固完善基药制度和基层运行新机制,规范网上集中采购制度,网采率达到80%以上。2020年1月开始全县各级各类公立医疗机构全面取消医用耗材加成,实行“零差率”销售,同步完成医疗服务价格调整,县人民医院和中医医院取消药品、耗材加成收入432.05万元,价格补偿率达91.68%左右。
6.全面推进爱国卫生“7个专项”行动。一是开展裸露垃圾消除行动。全县累计完成垃圾清理512点位(处),生活垃圾共清理19114.76吨,投入经费总计294.98万元。二是开展公共厕所全达标行动。目前38座城市公厕均已实现“三无三有”,所有公厕全部实现免费对外开放;全县138个行政村卫生厕所已全覆盖,无害化率达100%。三是开展洗手设施全配套行动。2020年全县已完成721座,完工率64.72%。四是开展餐饮服务环境卫生全改善行动。2020年共出动执法人员3361人次,检查指导餐饮服务提供者1370户次,达标完成率100%。五是开展农贸市场环境卫生全提升行动。着力整治农贸市场环境卫生,加强农贸市场疫情防控,开展食品安全大检查,强化野生动物和活禽交易监管,全力推动农贸市场升级改造工作。六是开展公共场所清洁消毒全覆盖。施甸县共有“八类”重点场所412个,其他公共场所678个,全县八类重点场所监督覆盖率达100%。七是健康文明生活方式全参与活动有序展开。参与宣传科普工作人员358人次,参与群众人数31610人次;开展健康文明生活新风尚“六进”活动315场次,群众参与人数88180人次。
7.强化卫生健康行业服务和监管。一是受理办结各类卫生行政许可1194件,办结率、公示率均达100%。二是开展打击非法行医专项整治,共出动卫生监督员956人次,排查非法行医线索38个,立案查处无证行医案件15起,罚款金额19.905万元,没收违法所得0.49万元,没收药品器械46箱(件),价值人民币14万元,取缔游医、流动牙医摊点、地下黑诊所19个。三是实施卫生行政处罚68件,罚款人民币17.6805万元,依法保障了公共卫生和医疗服务市场安全。
8.深入实施健康扶贫工程。不断推进21家定点医疗机构全面落实建档立卡贫困人口住院“先诊疗后付费”和“一站式一单式”结算;县人民医院完成符合手术条件的建档立卡贫困人口58人次白内障免费救治,医院减免10.31万元;符合规范转诊转院建档立卡贫困患者住院1.78万人次,医疗总费用9441.43万元,四重保障报销8519.73万元,实际报销比例达90.24%;实施“宝护计划”大病救助项目,救助29人,救助资金145万元;顶梁柱健康扶贫公益保险项目预计理赔778人次,报销个人自付费用86.1万元。
9.坚持计生国策,推进人口家庭发展。一是积极稳妥实施全面两孩政策,做好人口监测工作。全县共上报出生人口2449人,其中:一孩1103人,占比45.04%;二孩1214人,占比49.57%;多孩132人,占比5.39%。二是做好奖励与扶助和特别扶助新增对象调查上报工作。2020年全县享受奖励扶助人数2066人,享受一次性奖励25户,享受特别扶助259人,享受失独家庭一次性抚慰金6户。三是推动老龄事业发展。2020年“两节”期间,走访慰问百岁老人10人,发放慰问金4000元;2020年10月敬老节期间走访慰问百岁老人17人,发放慰问金17000。
10.全力打好新一轮防艾人民战争。2020年全县免费发放安全套10.67万只,共开展HIV抗体筛查234198人次,检测人数占全县常驻人口数的73.29%;艾滋病发现率为90.9%,接受抗病毒治疗率93%,治疗成功率96.44%;完成孕产妇梅毒、乙肝、HIV抗体检测2507例,完成婚姻登记人群HIV、梅毒检测2730人。将47户106名艾滋病感染者、艾滋病病人及其家属纳入县民政部门低保救助,共发放救助资金40.674万元。救助艾滋病儿童10人,受艾滋病影响儿童18人,共发放救助资金21.722万元;救助受艾滋病影响在校学生“两免一补”120名,共发放救助资金4.619万元。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入施甸县卫生健康局部门2020年度部门决算编报的单位共19个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位17个。分别是:
1.施甸县卫生健康局生育局(本级)(行政单位)
2.施甸县卫生健康局综合监督执法所(参照公务员法管理的事业单位)
3.施甸县人民医院
4.施甸县中医医院
5.施甸县疾病预防控制中心
6.施甸县妇幼保健计划生育服务中心
7.施甸县甸阳镇卫生院
8.施甸县仁和中心卫生院
9.施甸县由旺中心卫生院
10.施甸县太平中心卫生院
11.施甸县姚关中心卫生院
12.施甸县旧城中心卫生院
13.施甸县兴卫生院
14.施甸县酒房卫生院
15.施甸县水长卫生院
16.施甸县何元卫生院
17.施甸县老麦卫生院
18.施甸县摆榔卫生院
19.施甸县木老元卫生院
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
施甸县卫生健康局部门2020年末实有人员编制791人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制2人),事业编制767人(含参公管理事业编制14人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员5人),事业人员1,270人(含参公管理事业人员9人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制39辆,在编实有车辆37辆。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
施甸县卫生健康局部门2020年度收入合计467,783,362.31元。其中:财政拨款收入184,647,267.47元,占总收入的39.47%,与上年对比增加33,898,241.67元,增加22.49%,主要原因分析为1.新冠疫情突发以来,各级拨入新冠疫情防控资金,2.县中医医院、县妇幼保健院收到抗疫特别国债安排的资金;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入272,542,908.75元,占总收入的58.26%,与上年对比增加8,578,412.79元,增加3.24%,主要原因分析为就诊人次增加;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入10,593,186.09元,占总收入的2.26%,与上年对比减少5,854,508.82元,减少35.59%,主要原因分析为2020年新规定不得横向拨款,本级横向拨款减少。2020年度收入与上年对比增加36,622,145.64元,增加8.49%。
二、支出决算情况说明
施甸县卫生健康局部门2020年度支出合计384,883,157.31元。其中:基本支出310,903,948.52元,占总支出的80.78%;项目支出73,979,208.79元,占总支出的19.22%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少11,251,225.57元,减少2.84%,主要原因为认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,日常公用经费缩减开支。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障施甸县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出310,903,948.52元。与上年对比减少29,573,334.71元,减少7.25%,主要原因为认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,日常公用经费缩减开支。基本工资、津贴补贴等人员经费支出146,032,610.07元,占基本支出的46.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164,871,338.45元,占基本支出的53.03%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障施甸县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出73,979,208.79元。与上年对比增加18,322,109.14元,增加32.92%,主要原因分析2019年项目资金未拨出,结转2020年。具体项目开支及开展工作情况2100199其他卫生健康管理事务支出3,151,448.41元、2100201综合医院2,000,000.00元、2100202中医(民族)医院6,303,258.96元、2100302乡镇卫生院6,076,578.63元、2100399其他基层医疗卫生机构支出5,747,668.20元、2100401疾病预防控制机构700,000.00元、2100403妇幼保健机构2,560,935.95元、2100408基本公共卫生服务18,270,570.11元、2100409重大公共卫生专项4,567,407.58元、2100410突发公共卫生事件应急处理3,689,400.00元、2100601中医(民族医)药专项1,030,000元、2101399其他医疗救助支出459,490.01元、2109901其他卫生健康支出552,450.94元、2340101公共卫生体系建设18,000,000.00元、2340299其他抗疫相关支出870,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
施甸县卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出119,571,611.24元,占本年支出合计的31.07%。与上年对比减少24,639,044.94元,减少17.08%,主要原因为一般公共预算财政拨款基本支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出10,002,534.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于2080502事业单位离退休23,700.00元、2080503离退休人员管理机构6,000.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8,809,507.28元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,163,327.49元。
9.卫生健康(类)支出109,569,076.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.63%。主要用于2100101行政运行3,413,804.58元、2100199其他卫生健康管理事务支出19,564.58元、2100201综合医院12,234,804.23元、2100202中医(民族)医院8,760,400.10元、2100299其他公立医院支出8,520.80元、2100302乡镇卫生院36,309,100.68元、2100399其他基层医疗卫生机构支出7,073,056.27元、2100401疾病预防控制机构4,209,252.82元、2100402卫生监督机构1,060,685.48元、2100403妇幼保健机构4,036,785.36元、2100408基本公共卫生服务17,486,041.78元、2100409重大公共卫生专项3,846,657.41元、2100410突发公共卫生事件应急处理3,689,400.00元、2100499其他公共卫生支出465,848.80元、2100601中医(民族医)药专项1,030,000.00元、2100716计划生育机构32,594.38元、2101101行政单位医疗282,203.04元、2101102事业单位医疗4,450,564.98元、2101199其他行政事业单位医疗支出246,427.6元、2101399其他医疗救助支出360,912.64元、2109901其他卫生健康支出552,450.94元。
10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
施甸县卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为500,118.27元,支出决算为242,602.59元,完成预算的48.51%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为190,127.61元,完成预算的58.69%;公务接待费支出决算为52,474.98元,完成预算的29.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻“三公”经费相关管理制度的规定,做到厉行节约。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少505,689.86元,下降67.58%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车运行维护费支出决算减少319,590.84元,下降62.7%;公务接待费支出决算减少186,099.02元,下降78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:1.认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支;2.一些会议和出差因故推迟或取消,导致支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出与上年一致;公务用车购置及运行维护费支出190,127.61元,占78.37%;公务接待费支出52,474.98元,占21.63%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出190,127.61元。其中:
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出190,127.61元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于卫生应急、公共卫生服务、计划生育等项目的车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费52,474.98元。其中:
国内接待费支出52,474.98元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待86批次(其中:外事接待0批次),接待人次958人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级考核、下级单位对接工作发生的接待支出。
国(境)外接待费0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
施甸县卫生健康局部门2020年机关运行经费支出633,087.29元,与上年对比减少1,083,105.82元,减少63.11%。减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,日常公用经费缩减开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,施甸县卫生健康局部门资产总额812,550,840.76元,其中:流动资产407,797,963.62元,固定资产166,226,161.87元,对外投资及有价证券0元,在建工程232,304,268.19元,无形资产13,422,572.85元,其他资产612.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加163,798,719.42元,其中固定资产增加7,562,568.99元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价100万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
812550840.76 |
407797963.62 |
166226161.87 |
96478931.22 |
818189.53 |
18361008.89 |
50568832.23 |
232304268.19 |
13422572.85 |
612 |
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填报说明: |
1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 |
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2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价100万元以上大型设备+其他固定资产 |
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3.填报金额为资产“账面原值” |
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额29,881,452.00元,其中:政府采购货物支出29,826,584.00元;政府采购服务支出54,868.00元。授予中小企业合同金额6,273,309.00元,占政府采购支出总额的20.99%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
(三)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
(八)三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)本单位不涉及专用名词
监督索引号53052100536101111