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施甸县人民政府
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索引号 11533022015259234k-/2023-0217004 发布机构 施甸县文化和旅游局
公开目录 部门预算 发布日期 2023-02-17
文号 浏览量 28
主题词 文化
施甸县文化馆2023年预算公开

监督索引号53052100373700200000

施甸县文化馆2023年预算公开目录

 

第一部分 施甸县文化馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县文化馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

第一部分 施甸县文化馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.全面贯彻执行相关的法律、法规、规章及方针、政策,并结合实际组织实施。

2.指导、管理文艺事业,鼓励、指导、扶持精品文艺创作,促进城乡文学艺术繁荣。推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,指导农村文化、社区文化、校园文化、企业文化等建设和发展 。

3.管理全县物质文化遗产和非物质文化遗产,拟订非物质文化遗产发展规划并组织实施,加强物质文化遗产和非物质文化遗产的保护、传承、弘扬等工作。

(二)机构设置情况

施甸县文化馆共设置5个内设机构,包括:办公室、非物质文化遗产保护部、文艺部、文学创作部、美影书部。我部门是财政全额拨款的事业单位。

(三)重点工作概述

1.切实为人民服务,便民利民。

一是制定了文化馆群文开放的便民措施,施甸县文化馆功能教室场地为群众免费开放,组织开展的期数培训不收费,无收费事项。县文化馆免费开放设施互联互通,设置了轮椅专用道,为群众参加培训、观赏、使用乐器及设备等提供便利。音响可免费提供给群众使用,由县文化馆器乐老师和文化志愿者负责指导使用和管理。老年人进入文化馆,执行会使用智能手机则扫健康码小程序、测量体温和实名登记;若老年人不会使用智能手机,则协助完成操作上述操作;若老年人未使用智能手机,则由工作人员根据身份证或者读者借阅证进行登记并且测量体温。

二是在云南政务服务网站依法依规公开有“对非物质文化遗产代表性传承人的组织推荐评审认定”和“文化馆免费开放”事项办事指南。每年在政府门户网站施行决算信息公开,接受大众监督。设置墙体便民公示栏,抓好工作纪录,标明人员去向,公示有培训类别、办事联系电话、办事流程、收费依据标准等信息。制定了文化馆工作人员行业规范、文化馆岗位职责、基本服务项目免费开放工作服务指南和文化馆突发事件应急管理预案,加强服务效能和公共文化服务场所的安全生产工作。同时,制定了首问责任制、服务承诺制、限时办结制、限时回复制和责任追究制度,完善服务规范,以党风廉政为抓手和保障,促服务提质增效。

三是在云南公共文化云发布文化资讯122次,文化活动7场,地方特色音视频36条,艺术鉴赏音视频15条,非遗动态更新14次,非遗视频推送3条,发布志愿项目1次,在线展览推送3次,展出图片45幅。为群众推送及时、最新的文化文艺讯息。同时,为了应对疫情影响,在微信公众号平台积极推送线上戏曲培训网址和二维码。在文化馆总馆的公共文化服务设施周边,布置线上资源二维码共享海报,供学习培训。让人民群众多渠道、多途径参与观曲体验,享受戏曲服务。

2.紧扣“喜迎党的二十大”主题,开展丰富文化活动。

一是完成送戏下乡演出任务。2022年是党的二十大召开之年,是接续全面推进乡村振兴之年,为展示党团结带领人民群众开拓的成果,同时为乡村振兴提供强有力的精神动力支撑,施甸县高度重视,认真学习领会文化惠民及戏曲进乡村相关文件精神,结合实际,认真研究部署,确定演出主题、目标及任务,制定演出方案。2022年1-3季度,完成13个乡镇送戏下乡(戏曲进乡村)30场次,线上推送39场次,观众1.68万人次。2022年5月,省文联文艺轻骑兵基层行文化艺术活动走进施甸,形式多样的节目和艺术家的专业表演丰富了基层的戏曲进乡村内容,提升了观赏性。

二是在十七个“文化和自然遗产日”,为提高人民群众对非物质文化遗产保护工作的认识,营造非遗保护、传承、发展社会氛围。组织非遗项目和传承人,于2022年6月10日到施甸县职业高级中学开展了主题为“连接现代生活  绽放迷人光彩 ”的进校园主题系列活动。主要以非遗讲座、文物讲座、展板、发放宣传单、非遗技艺现场展示等方式进行。采用静态和互动的方式组织非遗传承人走进施甸县职业高级中学,集中展示施甸“布朗族打草鞋”、“施甸面塑”、“掇花背腰”刺绣三个市县级项目和一个非遗文创产品“一坤窑”陶艺制作技艺。同时施甸县文物管理所现场进行历史文化讲解,施甸县文化馆宣传施甸文化遗产保护工作。让广大师生了解、关注、重视、保护身边即将消失的珍贵文化遗产,鼓励学生加入到保护文化遗产的队伍中来。展示活动中,施甸职业高级中学师生积极参与,动手体验非遗技艺,人数达1000多人次。

二、预算单位基本情况

施甸县文化馆编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制14人。在职实有16人,其中:财政全额保障16人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人,其中:离休 0人,退休10人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2209991.88元,其中:一般公共预算2209991.88元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比,增加327267.12元,增幅17.38%,增加的主要原因是调增基本工资、绩效工资导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、人员经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2209991.88元,其中:本年收入2209991.88元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2209991.88元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比增加327267.12元,增幅17.38%,增长的主要原因:是调增基本工资、绩效工资导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2209991.88元。财政拨款安排支出 2209991.88元,其中:基本支出2209991.88元,与上年对比增加327267.12元,增幅17.38%,增长的主要原因:是调增基本工资、绩效工资导致工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、人员经费增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2070109款群众文化,50501工资福利支出1715794.48元,主要用于人员经费支出,50502商品和服务支出90752.00元,主要用于公用经费支出。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出268031.80元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2726.40元,用于公司留任人员职业年金缴费支出。

2210201款住房公积金8652.00元,用于公司留任人员住房公积金缴费支出。

2101102款事业单位医疗115504.20元,用于事业人员医疗保险缴费。

2101199款其他行政事业单位医疗支出8531.00元,用于事业人员工伤、职工大病医疗保险。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年本级预算支出2209991.88元(其中:基本支出2209991.88元,项目支出0.00元)。

30101基本工资755796.00元,用于事业人员工资支出。 30102津贴补贴91116.00元,用于事业人员工资支出(包含独子费)。

30103奖金62983.00元,用于事业人员工资支出。

30107绩效工资794208.00元,用于事业人员工资支出。

30108机关事业单位基本养老保险缴费262579.00元,用于事业人员单位基本养老保险缴费支出。

30110职工基本医疗保险缴费114141.00元,用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出。

30112其他社会保障缴费19822.00元,用于事业人员失业保险支出3043.00元、工伤保险支出11487.00元、在职职工大病医疗保险支出3332.00、退休人员大病医疗保险支出1960.00元。

30201办公费3370.00元,用于单位办公费支出。

30205水费1313.00元,用于单位水费支出。

30206电费2927.00元,用于单位电费支出。

30211差旅费25704.00元,用于出差人员差旅费支出。 

30216培训费24616.00元,用于培训费支出。

30228工会经费32822.00元,用于工会经费支出。

30112其他社会保障缴费204.48元,用于留任人员失业保险支出。

30108机关事业单位基本养老保险缴费5452.80,用于留任人员基本养老保险缴费支出。

30109职业年金缴费2726.40元,用于留任人员职业年金缴费支出。

30110职工基本医疗保险缴费1363.20元,用于留任人员基本医疗保险缴费支出。

30112其他社会保障缴费196.00元,用于留任人员大病医疗保险支出。

30113住房公积金8652.00元,用于留任人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额1150.00,其中:政府采购货物预算1150.00、政府采购服务预算0.00、政府采购工程预算0.00

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县文化馆2023年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计2000.00元,较上年增加2000.00元,增长100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

施甸县文化馆2023年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年一致,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

施甸县文化馆2023年公务接待费预算为2000.00元,与上年增加2000.00元,增长100%

(三)公务用车购置及运行维护费

施甸县文化馆2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元,与上年一致 。其中:公务用车购置费0.00元,与上 年一致;公务用车运行维护费0.00元,与上年一致。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年施甸县文化馆无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县文化馆2023年机关运行经费安排0.00元,主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料、生活补助、其他资本性支出等,与上年一致。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,施甸县文化馆资产总额1880497.55元,其中,流动资产397998.55元,固定资产1482499.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加0.00元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

第二部分 施甸县文化馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

监督索引号53052100373700200111