索引号 | 01525912-x/20250221-00001 | 发布机构 | 施甸县水务局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2025-02-21 |
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施甸县水利综合服务中心2025年部门预算编制说明目录
第一部分 施甸县水利综合服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 施甸县水利综合服务中心2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
施甸县水利综合服务中心2025年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
负责全县水资源调度、配置工作,为水资源利用和保护、实施水资源管理制度、节水型社会建设等提供技术支撑、服务工作。承担或协助、配合全县水资源综合规划、水资源开发利用保护规划、饮用水水源地保护规划、城市供水水源规划等专业规划和专项规划的技术工作,实施饮用水水源地达标能力建设和饮用水水质检测工作。承担地下水开发利用和保护、水生态评价、再生水利用等水资源利用方面的业务工作。负责全县水量分配及取水计量设施的安装、校检、管理,协助开展水资源费征收工作。负责用水总量控制、用水效率控制、纳污总量控制的技术评估和信息统计、数据整编工作。参与编制全县水资源管理年报、公报。协助配合全县水资源管理系统平台、河长制管理系统平台的建设、运行、维护和管理工作。承担全县江、河、湖、库水质水量监测工作。负责全县计划用水、节约用水和节水型社会建设技术服务工作。拟定区域和行业用水标准,承担计划用水。水平衡测试、用水制度建设的技术服务工作。承担或协助、配合全县水利发展总体规划、全县水利综合规划、专业规划、专项规划编制工作。承担农村水利基础科研及新技术推广应用,开展农村水利技术人员培训。承担防御洪水的技术支撑工作,为水土保持、水环境治理、城乡供水等提供技术保障。负责全县重大水利工程项目前期与建设管理工作,履行项目法人职责。承担中、小型灌排工程建设与改造及节水灌溉有关工作。协助、配合实施大型灌区建设与改造工作。承担全县大中型及重点小(一)型公益性水库的运行管理,负责水库洪水调度、工程安全运行、巡视检查、维修养护及其他日常管理工作,确保水库、大坝及下游的防洪度汛安全。指导全县小(二)型水库的安全运行工作。组织全县中小型水库大坝注册登记、安全评价工作,负责维修养护、除险加固项目的实施。承担农村水利工程管理体制改革和产权制度改革工作,指导农村水利工程建后管护、用水合作组织管理和农业水价改革工作。承担全县在建小型水利工程质量与安全监督工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、财务室、三块石水库管理工作站、鱼洞水库管理工作站、施甸灌区管理工作站、红谷水库管理工作站。所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.抓好工程岁修
各水库运行管理站组织人员,开展各灌区范围内引水渠、灌溉渠道的水毁工程排查工作,通过收集分析,结合目前资金短缺情况,抓重点优化方案,进行工程量测量、预算,组织施工,按期完成工程岁修工作。
2.完成春灌及抗旱工作
完成了县管水库春灌供水工作任务。通过对各水库的调度实现了人饮用水和为工、农业经济发展提供用水保障。
3.安全生产工作
编制防洪预案及防汛调度运用方案。力抓汛前检查,狠抓值班制度,确保信息通畅。水利服务中心严格执行值班制度,领导带班制度,坚持24小时值班,确保24小时信息畅通,并对所属管理的水库的水、雨情进行监测,实行24小时值班,全面及时准确掌握防汛工作情况,及时传递水情、雨情,确保无一信息报送失误和调度不力现象。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制56人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制56人。在职实有53人,其中:财政全额保障53人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人,其中:离休0人,退休31人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入8,002,842.00元,其中:一般公共预算7,402,842.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入600,000.00元。
与上年对比财务总收入减少2,175,028.01元,下降21.37%,其中:一般公共预算收入减少2,659,600.00元,下降26.43%,主要原因是人员分流到局机关19人,退休1人;其他收入增加600,000.00元,增加100.00%,原因为2025年单位资金即往来款增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入7,402,842.00元,其中:本年收入7,402,842.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7,402,842.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少2,659,600.00元,下降26.43%,主要原因是人员分流到局机关19人,退休1人。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出8,002,842.00元。财政拨款安排支出7,402,842.00元,其中:基本支出7,402,842.00元,与上年对比减少2,659,600.00元,下降26.43%,主要原因是人员分流到局机关19人,退休1人;项目支出0.00元,与上年一致。单位自有资金支出600,000.00元,与上年对比增加600,000.00元,增长100.00%,主要原因为2025年单位资金即往来款增加。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出855,795.00元,主要用于单位缴纳的在职人员基本养老保险支出。
2.2080801 抚恤-死亡抚恤支出217,428.00元,主要用于遗属补助;
3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出374,244.00元,主要用于单位缴纳的行政人员医疗保险。
4.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出44,018.00元,主要用于单位缴纳的在职人员的大病医疗保险、工伤保险支出。
5.2130399农林水支出-水利-其他水利支出5,911,357.00元,主要用于事业人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出6,864,989.00元,其中:30101基本工资2,534,820.00元、津贴补贴282,060.00元、30103奖金211,235.00元、30107绩效工资2,531,844.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费855,795.00元、30110职工基本医疗保险缴费367,776.00元、30112其他社会保障缴费81,459.00元,主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病医疗保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分支出。
2.302商品和服务支出313,957.00元。其中:30201办公费9,175.00元、30205水费5,576.00元、30206电费55,480.00元、30207邮电费5,000.00元、30211差旅费69,984.00元、330217公务接待费2,720.00元、30228工会经费106,974.00元、30231公务用车运行维护费59,048.00元,主要用于保障部门正常运转的日常支出。
3.303对人和家庭的生活补助223,896.00元,其中:30307医疗费补助6,468.00元,30305生活补助217,428.00元,主要用退休人员大病医疗保险,遗属补助支出。
五、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额22,000.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算22,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
施甸县水利综合服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61,768.00元,较上年增加20,720.00元,增长50.48%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
施甸县水利综合服务中心2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年一致,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
施甸县水利综合服务中心2025年公务接待费预算为2,720.00元,较上年减少2,280.00元,下降45.60%,国内公务接待批次为5次,共计接待28人次。
公务接待费增加原因:本年度上级各项考察、调研工作减少,故导致本年度公务接待预算较上年减少。
(三)公务用车购置及运行维护费
施甸县水利综合服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为59,048.00元,与上年增加23,000.00元。其中:公务用车购置费0.00元,与上年一致;公务用车运行维护费59,048.00元,与上年相比增加23,000.00元,增长63.80%,增长原因为车辆使用年限长,车辆维修费增加。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位不涉及此项预算公开事项。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
施甸县水利综合服务中心为财政全额拨款的事业单位,无机关运行经费支出,与上年一致。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,施甸县水利综合服务中心资产总额549,159,513.67元,其中,流动资产151,707.90元,固定资产52,261.10元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产548,955,544.67元。与上年相比,本年资产总额减少1,356.80元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
施甸县水利综合服务中心2025年
部门预算表
(详见附件)
监督索引号53052100233200100111