索引号 | 01525905-8-07_k/2017-0920003 | 发布机构 | 施甸县交通局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2017-09-20 |
文号 | 浏览量 | 15 |
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
(一)主要职能
施甸县交通运输局主要职能是贯彻党和国家交通运输工作方针、政策和法律、法规、规章,拟订全县交通运输工作政策措施和我县交通运输事业战略目标和发展规划,并组织实施。做好公路水路建设,养护好县乡村公路,做好全县运输工作。
(二)2016年度重点工作任务介绍
2016年度重点工作任务:一是加大公路建设力度和进度,比如:启动七龙线红色旅游公路施甸段三级公路及姚打公路改造工程项目建设;强力推进布朗族整族帮扶整乡推进交通建设项目,加强与上级有关部门的汇报衔接,力争木老元龙潭至摆榔大水沟公路、木老元石门坎至姜寨至里歪寨公路、施甸姚关至摆榔至湾甸公路、摆榔至鸡茨至麻栗坡至黑箐公路等四个项目年内开工建设;聚力推进保施高速公路新建项目工程项目前期工作,加强与上级有关部门的汇报衔接,尽快获得项目可行性研究报告评审批复,同时进行相关支撑性报件工作,并确保年内开工。二是加强农村公路养护管理工作,继续深化公路养护体制改革,进一步完善县、乡、村三级养护体制,推动农村公路管养工作规范化、常态化,最大限度地发挥现有农村公路的效益。三是加强交通运输行业安全管理,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,认真履行交通运输行业主管部门的安全生产监管责任,按照公路运输六项指标、水运四项指标、公路修建养护四项指标、单位安全生产三项指标要求,认真抓好交通运输安全生产,确保交通运输系统安全无事故。四是加强党建和党风廉政建设工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入施甸县交通运输局机关2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
施甸县交通运输局机关2016年末实有人员编制21人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制2人),暂定编制4人,事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员3人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员28人。其中:离休0人,退休28人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
施甸县交通运输局机关2016年度收入合计2525.61万元。其中:财政拨款收入2525.61万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少24158.47万元,主要原因是上级下达燃油补贴减少,2016年车购税资金由市局直接下达。
二、支出决算情况说明
施甸县交通运输局机关2016年度支出合计2555.61万元。其中:基本支出358.35万元,占总支出的14%;项目支出2197.26万元,占总支出的86%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。基本支出与上年对比增加85万元,主要原因是由于人员工资增加。
(一)基本支出情况
2016年度用于保障局机关机构正常运转的日常支出26.47万元。与上年对比增加8.23万元,主要原因分析是由于执行公车补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9%。
(二)项目支出情况
2016年度用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2197.26万元。主要开展保施高速公路项目前期费用支出100万元、公路养护支出629.03万元、公路还贷专项支出139.07万元、公路建设项目支出832.68万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
施甸县交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出2555.61万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了24158.47万元,主要原因是上级下达燃油补贴减少,2016年车购税资金由市局直接下达。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出2555.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费及公用经费358.35万元、开展保施高速公路项目前期费用支出100万元、公路养护支出629.03万元、公路还贷专项支出139.07万元、公路建设项目支出832.68万元。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
施甸县交通运输局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.07万元,支出决算为10.07万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.49万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为5.58万元,完成预算的0%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0万元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.49万元,占0%;公务接待费支出5.59万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.49万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.49万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5.58万元。其中:国内接待费支出5.58万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待85批次(其中:外事接待0批次),接待人次823人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
施甸县交通运输局2016年机关运行经费支出26.47万元,部门机关运行经费主要用于保障机关运转支出。
(二)其他重要事项情况说明
……。(政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。