索引号 | 01525905-8-/2021-0208004 | 发布机构 | 施甸县交通局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2021-02-08 |
文号 | 浏览量 | 20 |
施甸县交通运输局本级2021年部门预算编制说明目录
第一部分 施甸县交通运输局本级2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
(二)按既定政策标准测算补助事项
(三)经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
(一)因公出国(境)费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
(三)国有资产占用情况
第二部分 施甸县交通运输局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 施甸县交通运输局本级2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
施甸县交通运输局主要职能是贯彻党和国家交通运输工作方针、政策和法律、法规、规章,拟订全县交通运输工作政策措施和我县交通运输事业战略目标和发展规划,并组织实施。做好公路水路建设,养护好县乡村公路,做好全县运输工作。
(二)机构设置情况
纳入2019年局预算编制单位1个,财政全额拨款行政单位1个,内设6个内设机构,分别是:综合股、政策法规和行政审批股、民航铁路建设和海事股、综合运输安全股、综合规划股、综合建设管理股。单位在职人员编制17人,其中:行政编制15人、事业编制2人(质检站2人)。财政全供养在职19人(局机关17人、质监站2人),退休人员24人;财政半供养人员 2人,遗属2人;车辆编制2辆,实有车辆1辆。
(三)重点工作概述
2021年度重点工作任务:一是加大公路建设力度和进度,比如:加快红色旅游公路施甸段三级公路改造工程项目建设;聚力推进施甸高速公路新建项目建设工作,加强与上级有关部门的汇报衔接。二是加强农村公路养护管理工作,继续深化公路养护体制改革,进一步完善县、乡、村三级养护体制,推动农村公路管养工作规范化、常态化,最大限度地发挥现有农村公路的效益。三是加强交通运输行业安全管理,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,认真履行交通运输行业主管部门的安全生产监管责任,按照公路运输六项指标、水运四项指标、公路修建养护四项指标、单位安全生产三项指标要求,认真抓好交通运输安全生产,确保交通运输系统安全无事故。四是加强党建和党风廉政建设工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制17人,其中:行政编制 15人,事业编制2人。在职实有20人,其中: 财政全额保障20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人,其中: 离休 0人,退休23人。
车辆编制2辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 256.63万元,其中:一般公共预算256.63万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年235.17万元对比增加21.46万元,增9.13%,主要原因是2021年将职工医疗保险纳入年初预算增加14.39万元,人员工资增加7.07万元。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 256.63万元,其中:本年收入256.63万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款256.63万元(本级财力256.63万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年235.17万元对比增加21.46万元,增9.13%,主要原因是2021年将职工医疗保险纳入年初预算增加14.39万元,人员工资增加7.07万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出256.63万元。财政拨款安排支出 256.63万元,其中:基本支出256.63万元,与上年235.17对比增21.46万元,主要原因是职工医疗保险纳入年初预算,人员工资增长。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,2080501主要用于退休人员护理补助0.6万元; 2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出29.9万元;2101101主要用于机关单位医疗保险13.41万元;2101102主要用于事业单位医疗保险0.98万元;2140101主要用于公路水路运输行政运行人员工资及机关运转支出211.75万元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出256.63万元,项目支出0万元)一是301工资福利支出223.50万元(30101基本工资68.87万元、30102津补贴98.59万元、30103奖金5.31元、30107绩效工资3.79万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费29.90万元、30110职工医疗保障缴费14.01万元、30112其他社会保障缴费3.03万元);二是302商品和服务支出31.00万元(30201办公费0.69万元、30205水费0.27万元、30206电费0.60万元、30211差旅费5.27万元、30216培训费2.80万元、30228工会经费3.74万元、30229福利费0.05万元、30231公务用车运行维护费1.2万元、30239其他交通费用16.38万元);三是303对个人和家庭的补助支出2.14万元(30305生活补助2.14万元)。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本单位不涉及此项预算公开事项
(二)按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及此项预算公开事项
(三)经济社会事业发展事项
本单位不涉及此项预算公开事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额0.6万元,其中:政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
施甸县交通运输部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.42万元,较上年减少2.46万元,下降24.9%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
施甸县交通运输部门2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
无增减变化。
(二)公务接待费
施甸县交通运输部门2021年公务接待费预算为4.84万元,较上年减少0.65万元,下降11.84%,国内公务接待批次为43次,共计接待430人次。
增减变化原因由于公务接待减少,公务接待费减少。。
(三)公务用车购置及运行维护费
施甸县交通运输部门2021年公务用车购置及运行维护费为2.58万元,较上年减少1.81万元,下降41.23%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费2.58万元,较上年减少1.81万元,下降41.23%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因是节约经费使用。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位未安排预算项目。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3、“三公经费”:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
施甸县交通运输部门2021年机关运行经费安排31.00万元,与上年对比增4.18万元,主要原因是人员工资增加导致车补等费用增加。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
第二部分 施甸县交通运输局本级2021年部门预算表
一、财务收支预算总表 01-1
二、部门收入预算表 01-2
三、部门支出预算表 01-3
四、财政拨款收支预算总表 02-1
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 02-2
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 03
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目04-1
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目04-2
九、项目支出绩效目标表(本级下达) 05-1
十、项目支出绩效目标表(另文下达) 05-2
十一、政府性基金预算支出预算表 06
十二、部门政府采购预算表 07
十三、政府购买服务预算表 08
十四、市对下转移支付预算表 09-1
十五、市对下转移支付绩效目标表 09-2
十六、新增资产配置表 10