索引号 | 01525903-1-/2020-0924011 | 发布机构 | 施甸县财政局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2020-09-24 |
文号 | 浏览量 | 11 |
监督索引号53052100121101000
中国共产党施甸县委员会宣传部2019年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党施甸县委员会宣传部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党施甸县委员会宣传部概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,按照县委的统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.受县委委托,会同县委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
4.负责规划组织全县思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.统筹协调全县对外宣传工作,组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。
6.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
7.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。
8.负责联系中央对外宣传媒体、中央驻滇新闻单位、省级新闻单位、省级新闻单位驻保记者站、港澳台新闻机构、外国政府新闻管理机构、外国驻华新闻机构和智库以及县内对.外宣传媒体,开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。
9.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县级各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县应急新闻报道中心办公室日常工作。
10.统筹协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。
11.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理县级.文化事业建设费和文化产业等专项资金。
12.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
13.拟订全县电影业的管理政策并督促落实,负责管理电影行政事务,指导监管电影放映等有关工作,指导协调全县性重大电影活动。
14.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关县内报刊社、通讯社分支机构和记者站等的监督管理,负责全县新闻记者证的管理。
15.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
16.统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
17.统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署,组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。
18.对县互联网信息办公室的互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理县委网络安全和信息化委员会办公室(县互联网信息办)。归口领导县文化和旅游局、县广播电视局、县新闻出版(版权)局、县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会、县融媒体中心。主管县属国有文化企业。领导和管理县精神文明建设工作指导委员会办公室。
19.完成市委宣传部和县委、县政府交办的其他任务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
1.理论武装扎实开展。2019年县委已开展了理论学习中心组集中学习10次,各乡镇党委、县直党委、党组(党支部)开展理论学习中心组300余次。以杨善洲精神、脱贫攻坚政策、习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、扫黑除恶等为主题开展不同形式的宣讲576场次,受众达6.76万人次,真正推动了党的理论“飞入寻常百姓家”。积极组织干部职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,目前“学习强国”注册的党员干部为10123人。在“不忘初心、牢记使命”主题教育中积极引导全县党员干部自学好《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》的基础上,组织宣讲团开展宣讲。
2.内外宣传成效显著。一是营造齐心协力奋斗脱贫的积极氛围。制作户外广告牌244块,宣传标语1266条,宣传栏280个,墙体画560平方米,灯杆旗204块,媒体刊播标语1353条次、公益广告2832条次,发放宣传画25345张,在全县公务用车上粘贴脱贫攻坚宣传标语,在全县营造了良好脱贫攻坚的社会氛围。截至11月10日,县内刊发《施甸通讯》共45期,《施甸手机快讯》共312期,《水墨施甸》公众号133期471条,《施甸新闻》208期1601条。水墨施甸微博累计发文1167条;水墨施甸抖音号累计发布61条,单条最高点击量40.7万。3.搭桥铺路,借助外媒开展宣传。外宣方面:在《人民日报》刊发稿件2篇,《人民网》刊发稿件38篇,《经济日报》刊发稿件1篇,《新华网》刊发稿件13篇,《新华每日电讯》刊发稿件1篇,《半月谈》刊发2篇,《经济日报》刊发1篇,《光明网》刊发3篇,《云南日报》刊发稿件40篇,中央电视台播出9条/次,《云南电视台》播出新闻55条/次,《春城晚报》刊发专题稿件3篇,《云南网》刊发稿件136篇,《保山日报》刊发342篇,保山电视台刊发76条。二是创建人人参与扫黑除恶专项斗争工作的良好态势。创作了《施甸戏精上演碰瓷诈骗》《抢劫有风险,入行需谨慎》《青春,请回答》等微电影、小视频,制作并下发防水版扫黑除恶公告2500张、《致人民群众的一封信》6万多张、彩页宣传单6万多张、宣传画10万张,制作扫黑除恶宣传挂历和海报共计100450份、台历1500份。三是融合资源,扩大对外宣传。探索网络媒体和微信、抖音、微博等自媒体的宣传方式,创办了“水墨施甸”微信公众号、“水墨施甸”抖音、“水墨施甸”微博等官方对外宣传平台。
3.精神文明建设深入开展。全县上下把培育和践行社会主义核心价值观贯穿精神文明创建全过程,深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育,引导广大干部群众进一步坚定道路自信、理论自信、制度自信和价值观自信,着力推进以思想道德建设为重要内容的精神文明建设。深入开展志愿服务活动。在“清明”、“端午”等传统节日中,广泛开展志愿服务活动,促文明实践常态化。组织庆祝中华人民共和国成立70周年系列文明实践活动。各个学校举办了一场场别开生面的“六一”晚会,小朋友们放飞青春的翅膀献礼中华人民共和国70周年华诞,充分激发爱国、爱党、爱社会主义的热情,广泛凝聚奋斗的力量,营造共享伟大荣光、共铸复兴伟业的深厚氛围。加强乡村学校少年宫的建设与管理。通过开展童心向党、经典诵读、“美德少年”、“新时代云南好少年”评选等主题实践活动,让农村中小学生在健康快乐的活动中得到锻炼和提高。
4.稳步推进新时代文明实践中心试点工作。研究制定了《施甸县创建新时代文明实践中心的实施方案》,明确了县、乡、村三级文明实践中心、所、站的设置方式、人员构成、工作任务等。就如何创建新时代文明实践中心、所、站作了专题安排部署。筹备县级文明实践中心挂牌点。按照有阵地、有机构、有队伍、有制度、有标准、有菜单、有实践的建设标准,建立管理制度,统一牌匾标识的要求,施甸县文明实践中心挂牌点拟选在县图书馆,目前正在研究筹备中。
5.严格落实意识形态工作责任制,牢牢掌握意识形态工作领导权。县委常委会研究调整充实了县委意识形态工作领导小组,建立了意识形态专门研判队伍,向县委提交《中共施甸县委2019年上半年意识形态工作情况报告》《中共施甸县委2019年意识形态领域情况分析研判报告》《中共施甸县委2019年年意识形态工作情况报告》书面报告,并及时报送市委;做实做细网络安全工作,严防网上意识形态渗透。加大网络舆情监测力度,监测并处置舆情23条,有效加强依法办网水平。
6.文化广电事业繁荣发展。完成音乐创作15首,美术、书法作品100余件,摄影作品4000多幅;以“水墨施甸·秘汤胜地”为文化品牌,出版2019年《施甸文化》2期2000册;积极做好《作家笔下的布朗山》《放歌布朗山》(施甸文化专号)的编辑工作。以“水墨施甸·秘汤胜地”为文化主线,努力打造杨善洲精神文化、温泉文化、滇西抗战文化、邓子龙戍边文化和民俗文化五大文化品牌。开展2019年送戏下乡活动,截至目前已完成40场。13个乡镇综合文化站累计举办展览10场次,参观达0.471万人次,举办各种文艺活动24余场,参加2.744万人次,完成各类培训11期,培训人次达0.028万人次。
7.其他工作有序开展。认真抓好党建、财务、创文、创卫、档案、妇联、团委、妇儿工委、统战、维稳、保密和禁毒防艾等工作。把各项工作列入重要议事日程,认真进行商讨研究,不断加大对各项工作的宣传教育力度,切实把工作落到实处。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中共施甸县委宣传部2019年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:施甸县社会科学界联合会、施甸县互联网信息中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
中共施甸县委宣传部2019年末实有人员编制19人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制2人),事业编制3人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员5人),事业人员3人(含参公管理事业人员2人)。其他人员1人,主要是中共施甸县委宣传部所属事业单位施甸县互联网信息中心有工作人员1人。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共施甸县委宣传部2019年度收入合计3694573.17元。其中:财政拨款收入3674573.17元,占总收入的99.46%;上级补助收入0元,占总收入的0.00%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0.00%;其他收入2元,占总收入的0.54%。与上年的4126659.61对比减少了432086.44元,减少10.47%,主要原因分析县级项目资金未安排。
二、支出决算情况说明
中共施甸县委宣传部2019年度支出合计2929173.17元。其中:基本支出2553409.17元,占总支出的87.17%;项目支出375764.00元,占总支出的12.83%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0.00%。与上年的5006258.44元对比减少了2077085.27元,减少41.49%,主要原因分析县级项目资金未安排。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障中共施甸县委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2553409.17元。与上年的2804159.61元对比减少250750.44元,减少8.94%,主要原因分析2019年度人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.41%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障中共施甸县委宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出375764.00元。与上年的2202098.83元对比减少了1826334.83元,减少82.94%,主要原因分析县级项目资金未安排。具体项目开支及开展工作情况如下:
2019年项目经费总计375764.00元,其中中央级公共文化服务建设专项资金328800.00元,对外宣传工作经费46964.00元。
截止绩效评价基准日,本次绩效评价范围内的项目资金实际到位375764.00元,到位的项目资金控制在预算范围内,各项活动计划基本达到项目预期目标,项目质量完成良好。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共施甸县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出2910573.17元,占本年支出合计的99.37%。与上年的5006258.44元对比减少了2095685.27元,减少41.86%,主要原因分析县级项目资金未安排。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出2178524.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.85%。主要用于工资福利支出1880281.03元,商品和服务支出297893.13元,对个人和家庭的补助350.00元。
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出328800元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.30%,主要用于农村数字电影放映;
8.社会保障和就业(类)支出277158.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康(类)支出126090.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%,主要用于医疗保险支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出13,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于对个人和家庭的补助中的生活补贴。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共施甸县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为139137.00元,支出决算为39935.00元,完成预算的28.70%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%,没有完成预算;公务用车购置及运行费支出决算为21495.00元,完成预算的42.03%;公务接待费支出决算为18440.00元,完成预算的20.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少99202.00元,下降71.30%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算21495.00元(其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费21495.00元),比上年减少29642.00元,下降57.97%,下降的原因是严格执行公务用车管理制度,减少了车辆使用频次,节约了费用;公务接待费支出决算减少69560.00元,下降79.05%,下降的原因是我部认真遵照执行2019年县委、县政府印发的《施甸县党政机关国内公务接待管理实施细则》,减少了接待,节约了费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出21495.00元,占53.82%;公务接待费支出18440.00元,占46.18%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出21495.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出21495.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常运转、脱贫攻坚工作以及上级调研、考核、媒体采访陪同等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出18440.00元。其中:
国内接待费支出18440.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次289人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级调研、考核、媒体采访等发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共施甸县委宣传部2019年机关运行经费支出250929.13元,与上年的305284.00元对比减少54354.87元,主要原因分析人员减少。部门机关运行经费主要用于办公费 25951.00元、印刷费32247.00元、手续费25.00元、水费994.40元、电费2255.93元、邮电费780.80元、差旅费19710.00元、公务接待费1130.00元、公务用车运行维护费11835.00元、公务交通补贴156000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,中共施甸县委宣传部资产总额1139935.74元,其中,流动资产1011443.81元,固定资产128491.93元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额比上年的1050336.51增加89599.23元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;处置资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收益0.00元。
国有资产占有使用情况表
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| 单位:元
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项目
| 行次
| 资产总额
| 流动资产
| 固定资产
| 对外投资/有价证券
| 在建工程
| 无形资产
| 其他资产
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小计
| 房屋构筑物
| 车辆
| 单价200万以上大型设备
| 其他固定资产
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栏次
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| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
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合计
| 1
| 1139935.74
| 1011443.81
| 128491.93
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| 128491.93
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
2019 年中共施甸县委宣传部共开展自评项目 1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 1个,财政预算安排839764元,编制绩效目标1个,其中:重点项目 1个,财政预算安排839764元,编制绩效目标 1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
下一步,我部门将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。
部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
三、事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
四、经营收入:事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外,开展的非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。
六、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、其他资本性支出:反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮等的支出。
监督索引号53052100121101111