无障碍浏览 打开适老化模式 x 注册 登录
施甸县人民政府
无障碍浏览 打开适老化模式 x 注册 登录
索引号 01525903-1/20230925-00001 发布机构 施甸县财政局
公开目录 部门决算 发布日期 2023-09-25
文号 浏览量 24
主题词 财政
施甸县太平中心卫生院2022年度部门决算

监督索引号53052100576500801000

施甸县太平中心卫生院2022年度部门决算

目录


第一部分 施甸县太平中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释



第一部分 施甸县太平中心卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)提供基本医疗服务:

①一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

②开展中医药服务。

③社区现场应急救护。

④家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

⑤转诊服务。

⑥康复服务。

⑦政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

2)提供公共卫生服务:

①落实居民健康档案管理及服务。

②普及卫生保健常识,实施重点人群及重点场所健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

③执行国家免疫规划,开展预防接种服务。

④及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

⑤开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

⑥开展孕产妇保健系统管理和产妇访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

⑦对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

⑧对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

⑨在上级卫生业务机构指导下,对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

协助处理辖区内突发公共卫生事件。

⑪在人口和计划生育部门的指导下,开展计划生育技术服务与咨询指导,发放避孕药具工作。

⑫政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

3)其他职能:

①建立与城市医院合作的双向转诊制度。

②履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.基本医疗服务工作开展情况及取得成效:

  1)2022年全院实现总收入2289.19万元,其中:财政拨款收入741.12万元;医疗收入1546.30万元,与2021年1097.86万元相比,增加448.44万元,增幅40.85%;其他收入1.77万元。总支出1655.15万元,其中:工资福利支出602.84万元;药品支出550.13万元;卫生材料支出37.63万元;固定资产折旧费用124.39万元;无形资产摊销费用1.77万元;公用经费支出154.86万元;对个人和家庭补助支出13.03万元。(财务会计口径填报)。

2)2022年共接诊门诊病人60900人次,与2021年59354人次相比,增加1546人次,增幅2.6%;出院病人5140人次,与2021年3742人次相比增加1398人,增幅37.36% ;住院病人平均住院天数3.39天,病床使用率43.34%,药品占比35.58%。

2.基本公共卫生服务工作开展情况及取得成效:

  1)居民健康档案:

全镇总人口数31617人,居民健康档案管理数30400人,已建档案30400人,建档率:96%;已建规范化电子档案30400人,电子建档率96%。

  2)0-6岁儿童保健:

全镇共管理0-6岁儿童1662人,其中系统管理1549人,系统管理率93.2%。

  3)孕产妇保健:

全镇共管理孕产妇178人,其中孕妇46人、产妇132人,高危孕产妇95人,其中早检121人,在管95人,孕产妇系统管理率80.1%。三病管理:孕期三病首次检测77人、其中孕12周+6前建册69人,早检率89.7%。

  4)慢性病预防控制:

高血压患者2777人,其中规范管理2658人,规范管理率达95.7%;糖尿病患者556人,其中规范管理470人,规范管理率达85%。

  5)严重精神障碍患者管理:

本辖区患者183人,在管患者163人,其中规范管理116人,规范管理率达63.3%。

  6)65岁以上老年人健康管理:

全镇共管理65岁及以上老年人4413人,免费体检3430人,体检率:77.7%,规范健康管理3424人,规范健康管理率:77.5%。

  7)健康教育:

全镇宣传资料发放22种74825份,人均覆盖率236.5%;宣传栏设置20个,更换内容为120次;播放健康教育影像资料32种,播放时长1026小时;举办健康知识讲座120次,参加3613人次;健康咨询活动9次,参加720人次;开展个体化教育6589人次。

  8)预防接种:

2022年疫苗运转12次,新建接种证(卡)132人,疫苗接种3689剂次,各种规划疫苗接种率达均100%以上。

  9)传染病防治及结核病管理:

传染病报告43例,传染病及时报告43例,及时率100%。疑似肺结核病人转诊推荐90人次,2022年新增肺结核患者健康管理3人,2022年结束管理肺结核患者6人,现管理肺结核病患者2人。疑似结核病人推介到位率2.84‰,结核病人规范管理率100%,结核病人随访管理完成率100%,结核病人规则服药率达100%。

  10)卫生监督协管工作:

2022年涉及服务单位66户,开展巡查266户次,上报卫生信息2户次,开展卫生知识宣传2次,发放宣传单640份。

  11)中医药健康管理:

2022年开展65岁以上老年人中医药健康管理:4264人,中医药服务3414人次,服务率80.07%;0-36月龄儿童中医药健康管理:648人,中医药服务572人次,服务率88.27%;高血压中医药健康管理:2834人,中医药服务2539人次,服务率89.59%;糖尿病中医药健康管理:540人,中医药服务509人次,服务率94.26%。

  12)死因监测工作:

2022年报告死亡人数281人次,报告粗死率:8.887‰。报告及时率99.28%,迟报2人,迟报率0.71%。开展漏报调查2次,漏报1人,漏报率0.35%。联系不到此人家属,未补报。



二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置16个内设机构,包括:门诊部、妇产儿科、内外科、中医科、口腔科、放射科、检验科、西药房、基本公共卫生办公室、院办、财务科、护理部、医务科、人事科、感控科、收费室。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入施甸县太平中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即:施甸县太平中心卫生院。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县太平中心卫生院2022年末实有人员编制37人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制37人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员37人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人(离休0人,退休12人)。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。



第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

施甸县太平中心卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县太平中心卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县太平中心卫生院2022年度收入合计20,470,062.46元。其中:财政拨款收入7,411,243.79元,占总收入的36.21%;事业收入13,058,818.67元(含教育收费0.00元),占总收入的63.79%;与上年相比,收入合计增加3,013,878.41元,增长17.27%。其中:财政拨款收入增加1,303,675.85元,增长21.35%;事业收入增加2,080,234.56元,增长18.95%;其他收入减少370,032.00元,下降100.00%。




收入上下年对比



2022年财政拨款收入较2021年增加1,303,675.85元,增幅21.35%,原因在于:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目增加41,561.12元,增幅9.57%,增加原因在于2022年度在职人员岗位晋升,工资应付数增加,以工资为基础核算的养老保险支出较上年增加;2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目增加1,833.29元,增幅100%;2080502事业单位离退休科目减少2,000.00元,增幅100%;2081104残疾人康复科目减少17,840.00元,减幅100%;2100299其他公立医院支出科目增加7,900.00元,增幅239.39%;2100302乡镇卫生院科目增加1,175,526.94元,增幅42.46%,增加的主要原因在于2022年度在职人员岗位晋升及本年度补发在职人员以前年度工资,导致工资福利支出增加;2100399其他基层医疗卫生机构支出科目减少90,124.86元,增幅7.63%;2100408基本公共卫生服务科目增加127,331.00元,增幅9.79%,增加的主要原因在于本年度缴纳的公卫合同制职工社保费、住房公积金增加;2100409重大公共卫生服务科目减少82,970.00元,增幅92.19%;2100410突发公共卫生事件应急处理科目增加113,137.00元,增幅100%;2101102事业单位医疗科目增加21,321.36元,增幅10.20%,增加原因在于2022年度在职人员岗位晋升,工资应付数增加,以工资为基础核算的医疗保险支出较上年增加;2109999其他卫生健康支出科目增加108,000.00元,增幅100%。 2100601中医(民族医)药专项科目减少100,000.00元,增幅100%。

2022年事业收入较2021年增加2,080,234.56元,增幅18.95%,主要原因在于:2022年施甸县医疗保障局拨付的新冠疫苗接种费307,120.00元,公卫办的结核菌素试验收入172,620.00元通过事业收入核算,2021年度通过其他收入核算;2022年受疫情影响,事业收入中的核酸检测收入增加。

2022年其他收入较2021年减少370,032.00元,减幅100%,主要原因在于:2022年施甸县医疗保障局拨付的新冠疫苗接种费,公卫办的结核菌素试验收入通过事业收入核算,2021年度施甸县医疗保障局拨付的新冠疫苗接种费通过其他收入核算。

二、支出决算情况说明

施甸县太平中心卫生院2022年度支出合计20,743,946.16元。其中:基本支出18,095,177.90元,占总支出的87.23%;项目支出2,648,768.26元,占总支出的12.77%。与上年相比,支出合计增加5,393,494.47元,增长35.14%。其中:基本支出增加5,815,772.76元,增长47.36%;项目支出减少422,278.29元,下降13.75%;

支出上下年对比





2022年工资福利支出较2021年增加3,956,320.22元。增幅106.10%,原因在于:2022年基本工资增加144,797.00元,津贴补贴减少51,734.00元,绩效工资增加2,656,695.96元,机关事业单位基本养老保险缴费增加23,848.41元,职工基本医疗保险缴费增加11,845.36元,职业年金缴费增加1,833.29元,奖金减少180.00元,住房公积金减少240,866.69元,其他社会保障缴费减少237,975.04元,其他工资福利支出增加1,648,055.93元。

   2022年商品和服务支出较2021年减少304,898.59元,原因在于:办公费减少495,807.67元,印刷费减少9,427.25元,手续费减少7,341.00元,水费减少10,784.80元,电费增加977.25元,邮电费减少94,824.20元,差旅费增加22,082.03元,维修(护)费减少140,742.85元,培训费减少4,420.00元,公务接待费减少6,260.00元,专用材料费增加571,048.59元,劳务费减少1,275,453.49元,工会经费减少109,508.00元,公务用车运行维护费增加71,265.35元,其他商品和服务支出增加1,184,297.45元。

2022年对个人和家庭的补助支出较2021年增加707,419.74元,原因在于:抚恤金减少1,830.40元,生活补助增加709,250.14元。

2022年资本性支出较2021年增加1,034,653.10元,原因在于:办公设备购置增加462,353.10元,专用设备购置407,300.00元。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障施甸县太平中心卫生院正常运转的日常支出18,095,177.90元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,906,896.86元,占基本支出的43.70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,188,281.04元,占基本支出的56.30%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障施甸县太平中心卫生院完成特定事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,648,768.26元。其中:2100299其他公立医院支出11,200.00元,用于2022年医疗服务与保障能力提升,较2021年支出增加7,900.00元,原因:2022年支援瑞丽、腾冲医护人员增加2100399其他基层医疗卫生机构支出879,965.14元,用于乡镇卫生院和卫生室实施基本药物制度补助,乡村医生养老保险补助,家庭医生签约服务经费,较2021年支出减少310,225.26元,原因:2022年村医退休一人,经费减少2100408基本公共卫生服务1,484,524.12元,用于开展太平镇基本公共卫生服务,较2021年支出减少185,192.03元,原因:2021年新冠肺炎疫情增加疫情补助资金,2021年家庭医生签约服务资金核算在基本公共卫生服务.在资金困难情况下卫生院圆满完成该项目,开展进度为100%;项目开展情况:基本公共卫生服务能力得到提升,基本公共卫生服务项目得到较好落实,老百姓获得感不断增强,群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强,使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2022年项目的开展,资金支出的管理、使用、产出效益自评结论为:“良好”。建议:加大基本公共卫生服务宣传工作,提高群众知晓率;对于年长或身患疾病不方便到村卫生室集中体检的老年人,工作人员提供上门服务;2100409重大公共卫生服务51,942.00元,用于开展太平镇重大公共卫生服务,较2021年支出减少38,058.00元,开展情况:重大公共卫生服务能力得到提升,公共卫生服务项目得到较好落实,老百姓获得感不断增强,群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强,使人人享受到公共卫生服务带来的健康实惠;2100410突发公共卫生事件应急处理113,137.00元,用于开展新冠疫情防控。增强广大人民群众的安全感,提高疫情防控水平,保障广大群众的健康;2109999其他卫生健康支出108,000.00元,用于2022年医疗卫生事业发展三年行动计划资金(乡村医生养老保险)省级补助,较2021年增加108,000.00元,原因:2022年乡村医生养老保险省级补助资金增加。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县太平中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,411,243.79元,占本年支出合计的35.73%。与上年相比增加926,118.42元,增长14.28%,其中一般公共预算财政拨款支出基本支出较上年相比增加1,449,442.71元,增长42.45%,主要原因在于2022年度在职人员工资标准提高,与之配套的财政人员经费补助增加;其中一般公共预算财政拨款支出项目支出较上年相比减少523,324.29元,下降17.04%,主要原因在于财政吃紧,项目资金拨付率低。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出477,789.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出475,956.48元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,833.29元。

9.卫生健康(类)支出6,933,454.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.55%。主要用于2100299其他公立医院支出11,200.00元;2100302乡镇卫生院3,944,144.59元;2100399其他基层医疗卫生机构支出1,091,165.14元;2100408基本公共卫生服务1,428,390.12元;2100409重大公共卫生服务7,030.00元;2100410突发公共卫生事件应急处理113,137.00元;2101102事业单位医疗230,387.17元;2109999其他卫生健康支出108,000.00元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。



四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,020.00元,支出决算为51,048.00元,完成年初预算的392.07%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算51,048.00元,占总支出决算的100.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县太平中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13,020.00元,支出决算为51,048.00元,完成年初预算的392.07%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的100%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的100%;公务用车运行维护费支出决算为51,048.00元,完成年初预算的433.34%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因:疫情期间,转运核酸标本和病人增多,油费和维修费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16,772.00元,增长48.93%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算0.00元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算增加16,772.00元,增长48.93%;公务接待费支出决算0.00元,较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:2021年度和2022年度公务接待费单位使用自有资金支付,未使用财政拨款收入支付,2022年度基本公共卫生下乡督导次数增加,转运核酸标本和病人增多,油费及维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展基本公卫服务、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县太平中心卫生院2022年度机关运行经费支出0.00元,因本单位属于财政全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,施甸县太平中心卫生院部门资产总额22,765,436.39元,其中,流动资产8,083,311.46元,固定资产14,317,894.93元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产364,230.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2,752,200.71元,其中固定资产增加2,524,590.43元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额235,262.00元,其中:政府采购货物支出205,262.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出30,000.00元。授予中小企业合同金额235,262.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

   (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


监督索引号53052100576500801111



附件【施甸县太平中心卫生院2022年度部门决算公开表样(1)20230925082518588.xls