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2025年3月15日  星期六
施甸县人民政府
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索引号 01525903-1/20250220-00010 发布机构 施甸县财政局
公开目录 部门预算 发布日期 2025-02-20
文号 浏览量 0
主题词 财政
施甸县旧城中心卫生院2025年部门预算编制说明

监督索引号53052100576501600000

施甸县旧城中心卫生院2025年预算公开

目录

第一部分 施甸县旧城中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县旧城中心卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表












施甸县旧城中心卫生院2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

施甸县旧城中心卫生院承担着旧城乡人民群众的预防保健工作,为旧城乡及相邻南片乡镇人民群众提供24小时连续性包括内、外、儿、妇、急诊等方面医疗服务,承担着该地段常见病、多发病及较多疑难杂症的诊治工作,以及急危重病人的抢救工作

(二)机构设置情况

施甸县旧城中心卫生院属独立核算单位,纳入部门决算的二级预算单位。内设门诊部、住院部、中医科、护理部、功能科、检验科、西药房、基本公共卫生办公室、院办、财务科、收费室等科室。

(三)重点工作概述

1、提供基本公共卫生服务

1)承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2)普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

3)提供并组织实施本乡预防接种服务,落实国家免疫规划。

4)及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7)对本乡65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

8对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9)对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10)负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11)做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

1)使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2 健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3)执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

1)对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2)严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3) 深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、承担家庭医生签约服务


二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制25人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制25人。在职实有58人,其中: 财政全额保障25人,财政差额补助7人,财政专户资金、单位资金保障26人。

离退休人员 3人,其中: 离休 0人,退休 3人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 9239568.20元,其中:一般公共预算3219568.20元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入6000000.00元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入20000.00元。

与上年部门财务总收入9166024.52元对比财务总收入增加73543.68元,增长0.80%;主要原因分析:其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出380590.00元,与上年对比增加17044.00元,2080801死亡抚恤支出19836.00元,与上年对比增加444.00元,2100302乡镇卫生院8618827.00元,与上年对比增加116984.00元。

2100399其他基层医疗卫生机构支出0.00元,与上年对比减少123171.52元,2100408基本公共卫生服务支出26455.20元,与上年对比增加26455.20元,2101102事业单位医疗160646.00元,与上年对比增加11246.00元,2101199其他行政事业单位医疗支出13214.00元,与上年对比增加4542.00元。

2025年事业收入6000000.00元与上年事业收入6000000.00持平,其他收入20000.00元与上年对比增加20000.00元

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 3219568.20元,其中:本年收入3219568.20元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3219568.20元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加53543.68元,增长1.69%主要原因分析人员经费、办公经费的增加。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出380590.00元,与上年对比增加17044.00元,2080801死亡抚恤支出19836.00元,与上年对比增加444.00元,2100302乡镇卫生院2618827.00元,与上年对比增加116984.00元,2100399其他基层医疗卫生机构支出0.00元,与上年对比减少123171.52元,2101102事业单位医疗160646.00元,与上年对比增加11246.00元,2101199其他行政事业单位医疗支出13214.00元,与上年对比增加4542.00元,主要原因在于工资福利支出增加49752.40元,商品和服务支出增加5502.00元,项目支出减少1710.72元。


四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9239568.20元。财政拨款安排支出 3219568.20元,其中:基本支出3219568.20元,与上年对比增加55254.40元,增长1.75%,主要原因分析人员经费及办公经费的增加;项目支出0.00元,与上年对比减少1710.72元,主要原因分析2025年无项目支出预算;单位自有资金支出6000000.00元,与上年持平,其他收入20000.00元与上年对比增加20000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出380590.00元主要用于在职人员养老保险缴费2080801死亡抚恤支出19836.00元主要用于遗属补助;2100302 乡镇卫生院2618827.00元主要用于在职人员工资福利支出、单位商品和服务支出,2100408基本公共卫生服务支出26455.20元主要用于2025年乡村医生养老保险县级补助资金,2101102行政事业单位医疗支出160646.00元主要用于基本医疗保险支出,2101199其他行政事业单位医疗支出13214.00元主要用于在职人员及退休人员大病医疗保险支出、在职人员工伤保险

单位资金(事业收入)安排支出按功能科目分类情况,2100302 事业收入资金6000000.00元其中办公费支出1500000.00元,专用材料费支出2000000.00元,生活补助支出1000000.00元,专用设备购置费500000.00元,政府集中采购支出1000000.00元

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县旧城中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24032.00元,与上年持平,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

施甸县旧城中心卫生院2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

施甸县旧城中心卫生院2025年公务接待费预算0与上年持平,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

(三)公务用车购置及运行维护费

施甸县旧城中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为24032.00元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费24032.00元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排151612.00元,与上年对比增加5502.00元,增加主要原因为差旅费、工会费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至202412月31日,施甸县旧城中心卫生院资产总额9802515.94,其中,流动资产4712272.67,固定资产5009555.10,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产69560.00,其他资产0。与上年相比,本年资产总额减少106886.58,其中固定资产减少710632.48。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至202412月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

附件:2025年部门预算公开表


监督索引号53052100576501600111



附件【施甸县旧城中心卫生院预算批复附表20250219090308939.xls