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索引号 01525903-1/20250220-00007 发布机构 施甸县财政局
公开目录 部门预算 发布日期 2025-02-20
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主题词 财政
施甸县姚关中心卫生院2025年部门预算编制说明

监督索引号53052100576500700000

施甸县姚关中心卫生院2025年预算公开

目录


第一部分 施甸县姚关中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县姚关中心卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算

三、单位支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、单位基本支出预算

单位项目支出预算表

、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算

单位政府采购预算

十二、政府购买服务预算表

市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表



施甸县姚关中心卫生院2025年部门

预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

施甸县姚关中心卫生院承担着姚关镇人民群众的预防保健工作,及相邻乡镇人民群众提供24小时连续性包括内、外、儿、妇、急诊等方面医疗服务,承担着该地段常见病、多发病及较多疑难杂症的诊治工作,以及急危重病人的抢救工作。

(二)机构设置情况

施甸县姚关中心卫生院属独立核算单位,纳入2024年部门决算的二级预算单位。我单位共设置17个内设科室,包括:门诊部、住院部、内儿科、慢病科、外科、妇产科、中医科、口腔科、功能科、检验科、西药房、基本公共卫生办公室、院办、医务科、财务科、人事科、护理部17个科室。

所属单位0

)重点工作概述

1、提供基本公共卫生服务。

1)承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2)普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

3)提供并组织实施本乡预防接种服务,落实国家免疫规划。

4)及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7)对本乡65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9)对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10)负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11)做好卫生行政单位规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务。

1)使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2)健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3)执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4)提供政府卫生行政单位批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理。

1)对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2)严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3)深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、承担家庭医生签约服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年单位预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至目前统计,单位基本情况如下:

在职人员编制54人,其中:事业编制54人。在职实有207人(包括在职人员54人,临时人员106人,乡村医生47人),其中: 财政全额保障54人,财政差额补助62人(包括临时工15人,乡村医生47人),财政专户资金、单位资金保障91人。

离退休人员13,其中:退休13人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入45,530,239.68元,其中:一般公共预算7,430,239.68元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入38,000,000.00元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入100,000.00元。

与上年对比单位财务总收入减少1,000,246.64元,主要原因分析:一般公共增加199,753.36元,增加2.77%,主要原因在于人员增加,人员经费增加;政府性基金增加0.00元,与上年持平;国有资本经营收益增加0.00元,与上年持平;财政专户管理资金收入增加0.00元,与上年持平;事业收入减少1,000,000.00元,减少2.56%,主要原因在于2024事业收入预算不合理,2025年加以调整,使之趋于合理范围事业单位经营收入增加0.00元,与上年持平,上级补助收入增加0.00元,与上年持平,附属单位上缴收入增加0.00万元,与上年持平,其他收入减少200,000.00元,减少66.67%,主要原因在于2024其他收入预算不合理,2025年加以调整,使之趋于合理范围

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,430,239.68元,其中:本年收入7,430,239.68元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7,430,239.68元,一般公共预算财政拨款包含基本支出7,373,361.00元,其中人员经费7,054,505.00元、公用经费318,856.00元,项目支出56,878.68元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年7,230,486.32对比一般公共预算财政拨款增加199,753.36元,同比增加2.76%,主要原因分析本年财政基本支出增加146,008.12元,同比增加2.02%,原因在于在职人员增加3人,人员经费增加131,552.12元,公用经费增加14,456.00元,项目支出增加53,745.24元,同比增加1,715.22%,原因是2024年只有一个项目2024年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级补助资金3,133.44元,2024年的项目未继续纳入预算;2025年乡村医生养老保险县级补助资金56,878.68元纳入预算。本年收入中,一般公共预算财政拨款增加199,756.36元,政府性基金预算财政拨款增加0.00元,国有资本经营收益财政拨款增加0.00

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出45,430,239.68元。财政拨款安排支出7,430,239.68元,其中:基本支出7,373,361.00元,与上年对增加199,753.36元,同比增加2.76%,主要原因分析人员经费增加131,552.12,公用经费增加14,456.00;项目支出56,878.68元,与上年对比增加53,745.24同比增加1,715.22%,主要原因分析是2024年只有一个项目2024年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级补助资金3,133.44元纳入预算,2024年的项目未继续纳入预算;2025年乡村医生养老保险县级补助资金56,878.68元纳入预算;单位资金支出38,000,000.00元,与上年对比减少1,000,000.00同比减少2.56%,主要原因在于2024事业支出预算不合理,2025年加以调整,使之趋于合理范围财政专户管理资金支出0.00元,与上年对比持平。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出878,186.00元,用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤59,508.00元,用于支付遗属补助。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院6,025,193.00元,用于基本支出人员经费支出5,706,337.00元、基本支出公用经费支出318,856.00元。

200408基本公共卫生服务56,878.68元,用于乡村医生养老保险补助资金。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗380,269.00元,用于在职人员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出30,205.00元,用于在职和退休人员大病医疗保险和在职人员工伤保险支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出6,994,997.00元(基本支出6,994,997.00元,项目支出0.00元)。包括基本工资2,150,988.00元,津贴补贴669,948.00元,绩效工资2,667,732.00元,奖金179,249.00元,机关事业单位基本养老保险缴费878,186.00,职工基本医疗保险缴费377,721.00元,其他社会保障缴费68,625.00元,医疗费补助2,548.00元。

商品服务支出318,856.00元(基本支出318,856.00元,项目支出0.00元)。包括办公费9,175.00,水费3,576.00,电费7,970.00,差旅费69,984.00,培训费82,330.00,工会经费109,773.00,公务用车运行维护费36,048.00元。

对个人和家庭的补助116,386.68元(基本支出59,508.00元,项目支出56,878.68元)。生活补助116,386.68元。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县姚关中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,048.00元,与上年对比持平,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

施甸县姚关中心卫生院2024年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0.00个,因公出国(境)0.00人次。

(二)公务接待费

施甸县姚关中心卫生院2025年公务接待费预算为0元,与上年对比持平,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

施甸县姚关中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费为36,048.00元,与上年对比持平。其中:公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费36,048.00元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,无机关运行经费,与上年一致。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,施甸县姚关中心卫生院资产总额36,479,807.10元,其中,流动资产20,503,893.48元,固定资产15,843,533.51元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产132,380.11元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少4,157,686.92元,其中固定资产原值增加462,780.00元。固定资产净值减少3,504,398.14元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。


附件:2025年单位预算公开表




监督索引号53052100576500700111



附件【施甸县姚关中心卫生院预算批复附表20250218095621373.xls