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施甸县人民政府
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索引号 01525903-1/20250210-00019 发布机构 施甸县财政局
公开目录 部门预算 发布日期 2025-02-10
文号 浏览量 2
主题词 财政
施甸县交通运输部门2025年部门预算编制说明

监督索引号53052103200600000

施甸县交通运输部门2025年预算公开目录


第一部分 施甸县交通运输部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县交通运输部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表



施甸县交通运输部门2025年预算编制

说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

施甸县交通运输局主要职能是贯彻党和国家交通运输工作方针、政策和法律、法规、规章,拟订全县交通运输工作政策措施和我县交通运输事业战略目标和发展规划,并组织实施。做好公路水路建设,养护好县乡村公路,做好全县运输工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:综合股、政策法规和行政审批股、综合运输股、综合安全股、综合规划股、综合建设管理股,所属事业单位1个,即:施甸县交通运输综合服务中心。财务未独立。

(三)重点工作概述

2025年度重点工作任务:一是加大公路建设力度和进度,比如:加快红色旅游公路施甸段三级公路改造工程项目建设;聚力推进施甸高速公路项目建设工作,加强与上级有关部门的汇报衔接。二是加强农村公路养护管理工作,继续深化公路养护体制改革,进一步完善县、乡、村三级养护体制,推动农村公路管养工作规范化、常态化,最大限度地发挥现有农村公路的效益。三是加强交通运输行业安全管理,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,认真履行交通运输行业主管部门的安全生产监管责任,按照公路运输六项指标、水运四项指标、公路修建养护四项指标、单位安全生产三项指标要求,认真抓好交通运输安全生产,确保交通运输系统安全无事故。四是加强党建和党风廉政建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截止202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制50人,其中:行政编制15人,工勤人员编制2事业编制33人。在职实有51人,其中: 财政全额保障49人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0,到企业任职,由企业发放工资2

离退休人员57人,其中:离休0人,退休57人。

车辆编制6辆,实有车辆4辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,019,384.41元,其中:一般公共预算6,953,555.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入3,065,829.41元。

与上年对比财务总收入减少3,549,489.30下降26.16%主要原因:一是人员减少,人员经费减少154,400.00元,公用经费增加55,105.00元;二是其他收入减少3,450,194.30

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,953,555.00元,其中:本年收入6,953,555.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6,953,555.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少99,295.00,主要原因:人员减少,人员经费减少154,400.00元,公用经费增加55,105.00

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,019,384.41。财政拨款安排支出6,953,555.00,其中:基本支出6,953,555.00,与上年对比减少99,295.00,主要原因:人员减少,人员经费减少154,400.00元,公用经费增加55,105.00;项目支出0与上年对比无变化

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出759,863.00元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.2080801死亡抚恤支出191,220.00元,主要用于发放遗属补贴。

3.2101101行政单位医疗支出105,355.00元,主要用于机关单位医疗保险。

   4.2101102事业单位医疗支出229,059.00元,主要用于事业单位医疗保险。

   5.2101199其他行政事业单位医疗支出18,396.00元,主要用于行政事业在职及退休人员大病医疗保险缴费地。

6.2140101行政运行支出2,010,470.00元,主要用于公路水路运输行政运行人员工资及机关运转。

   7.2140199其他公路水路运输支出3,639,192.00元,主要用于公路水路运输其他公路水路运输二级单位事业人员工资及运转。  

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额73,964.00元,其中:政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算68,964.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县交通运输部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,964.00元,较上年增加20,916.00元,增长40.18%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

施甸县交通运输部门2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

施甸县交通运输部门2025年公务接待费预算为5,000.00元,较上年减少1,000.00元,增长16.67%,国内公务接待批次为10次,共计接待70人次。

增减变化原因:机构改革,地方公路段并入,业务增加

(三)公务用车购置及运行维护费

施甸县交通运输部门2025年公务用车购置及运行维护费为66,964.00元,较上年增加20,916.00元,增长45.42%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费66,964.00元,较上年增加20,916.00元,增长45.42%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因:地方公路段并入,工作量增加,用车次数增加

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、“三公经费”:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县交通运输部门2025年机关运行经费安排535454.00,与上年对比增加307,049.00元,增加134.43%,主要原因是机构改革人员增加,导致机关运行经费增加

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,施甸县交通运输部门资产总额2,912,362,403.32元,其中,流动资产384,552,808.63元,固定资产560,408.51元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程469,392,385.52元,无形资产205,501.33元,其他资产2,057,651,299.33元。与上年相比,本年资产总额增加61,460,515.84元,其中固定资产减少126167.44元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产4项,账面原值2,016,295.33元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。


监督索引号53052103200600111



附件【2025年部门预算公开表20250210024238524.xlsx