索引号 | 01525903-1/20250210-00011 | 发布机构 | 施甸县财政局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2025-02-10 |
文号 | 浏览量 | 2 |
监督索引号53052100172800000
中共施甸县委编办2025年预算编制说明
目录
第一部分 中共施甸县委编办2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共施甸县委编办2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中共施甸县委编办2025年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
一是贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策;组织实施全县行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革;统一管理县级党委各部门、政府各部门、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的机构编制工作。二是围绕中共施甸县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。三是拟定全县深化行政管理体制改革总体方案;审核县级各部门和乡(镇)机构改革方案;指导和协调行政管理体制改革和机构编制管理工作四是拟定全县事业单位管理体制改革方案;审核、审批事业单位管理体制改革方案;指导和协调各级事业单位管理体制改革。五是负责建立健全全县编制总量控制和动态调整机制;提出编制总额分配和调整建议;拟定全县编制总量分配和调整方案。六是综合协调县级各部门之间、县级各部门与乡(镇)之间的职责关系;负责审核或审批县级党委各部门、政府各部门、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项。七是负责拟定深化行政审批制度改革、加快政府职能转变、推进行政权力公开透明运行、强化政府公共服务体系建设等方案和措施并组织实施;承担县级行政审批项目目录的动态管理工作;统筹协调推行各级政府部门权责清单制度并做好权责清单规范化管理工作。八是负责县级事业单位法人登记管理工作,指导和监督县级事业单位法人登记管理工作;依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益;开展有关事业单位登记管理的社会服务;负责办理机关、群团统一社会信用代码相关工作。九是负责全县机构编制基础数据库和信息化平台建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责全县各类机关、事业单位的“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。十是负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况。承办县委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
(二)机构设置情况
中共施甸县委机构编制委员会办公室共设置3个内设机构,包括:综合股、机关事业股、登记管理股。所属单位0个。
(三)重点工作概述
一是完成县级机构改革任务。二是规范推进行政执法体制改革。三是大力精简规范议事协调机构设置。四是乡镇管理体制机制改革有序落实。五是建立和开展编外聘用人员月报制度。六是机构编制管理刚性约束加强。七是完成公安机关机构编制管理改革。八是强化事业单位管理,持续提升服务能力。九是防范地方债务化解工作、主题教育期间需要整改落实的问题落实情况。十是统筹有序开展综合日常工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制11人,其中:行政编制9人,工勤人员编制2人,事业编制0人。在职实有8人,其中: 财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人,其中: 离休 0人,退休4人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,220,302.00元,其中:一般公共预算1,220,302.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比减少153,370.00元,减少11.64%,主要原因是2024年人员调出,导致相应经费支出减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,220,302.00元,其中:本年收入0.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,220,302.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少153,370.00元,减少11.64%,主要原因是2024年人员调出,导致相应经费支出减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,220,302.00元。财政拨款安排支出 1,220,302.00元,其中:基本支出1,220,302.00元,与上年对比减少153,370.00元,同比下降11.64%。主要原因是:2024年人员减少1人,相应的经费减少。项目支出0.00元,与上年一致。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(1)2013199一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出1,036,525.00元,主要用于支付职工工资、缴纳保险、维持机关正常运转。
(2)2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出126,255.00元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。
(3)2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗支出54,558.00元;2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出2,964.00元。主要用于职工基本医疗保险缴费、职工大病医疗保险缴费、退休人员大病医疗单位承担部分的支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
(1)301工资福利支出1,090,481.00元。其中:30101基本工资337,476.00元,30102津贴补贴450,600.00元,30103奖金118,843.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费126,255.00元,30110职工基本医疗保险缴费53,774.00元,30112其他社会保障缴3,533.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分及退休人员大病医疗保险单位承担部分。
(2)302商品和服务支出129,037.00元,主要用于保障中共施甸县委编办机构正常运转的日常支出。其中:30201办公费8,514.00元,30205水费1,446.00元,30206电费2,486.00元,30211差旅费9,750.00元,30217公务接待费3,000.00元,30207邮电费5,610.00元,30202印刷费3,700.00元,30228工会经费18,991.00元,30239其他交通费用74,340.00元,302299其他商品和服务支出1,200.00元。
(3)303对个人和家庭的补助784.00元,其中:30307医疗费补助784.00元,主要用于退休人员的大病医保。
五、省对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共施甸县委编办2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元,与上年一致,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中共施甸县委编办2025年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年一致,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。主要原因是:本单位无因公出国(境)业务和安排。
(二)公务接待费
中共施甸县委编办2025年公务接待费预算为3,000.00元,与上年一致,国内公务接待批次约为6次,预计接待约30人次。主要原因是:2025年机构改革评估、调研等次数增多,导致公务接待预算与上年持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
中共施甸县委编办2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元,与上年一致。其中:公务用车购置费0.00元,与上年一致;公务用车运行维护费0.00元,与上年一致。
主要原因是:本单位无公车编制和相应支出,共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年中共施甸县委编办无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共施甸县委编办2025年机关运行经费安排129,037.00元,较上年减少16,390.00元,同比下降11.27%。主要原因是人员减少1人。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,中共施甸县委编办资产总额37,224.08元,其中,流动资产288.81元,固定资产36,935.27元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少15,521.98元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
第二部分 中共施甸县委编办2025年部门
预算表
(详见附件)
监督索引号53052100172800111