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索引号 01525903-1/20250210-00004 发布机构 施甸县财政局
公开目录 部门预算 发布日期 2025-02-10
文号 浏览量 1
主题词 财政
施甸县科学技术协会2025年部门预算编制说明

监督索引号53052100373100000

施甸县科学技术协会2025年部门预算编制说明


目录

第一部分 施甸县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县科学技术协会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表


施甸县科学技术协会2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

科学技术协会的主要职能是组织开展学术交流;组织开展实用技术培训,举办农函大,指导乡(镇)农函大办学点的教学;指导、协调和服务全县科学技术普及工作、科技下乡和科普进社区活动;组织开展青少年科技教育活动,开展青少年科技创新大赛、科学论文及生物百项活动;管理和协调县直学会工作,指导组织各学会、行业协会和农技协开展学术交流和专项科普活动等。

(二)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括:办公室、科普学会部。

(三)重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为指导,深入贯彻落实两院士大会中国科协十大会议精神。继续推进全县科协事业健康发展,使科协为党和政府联系科技工作者桥梁和纽带的作用进一步凸显,服务科技工作者的能力和服务公民科学素质提升的能力进一步增强,科学精神在全社会广泛弘扬的范围逐步形成,社会文明程度实现新提高,推动形成全社会共同参与的大科普格局,为全县公民具备科学素质的比例提升至8%以上的目标打下坚实基础。

1.持续推进党建、党风廉政建设和意识形态工作。树牢“四个意识”、坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。着力加强党的领导和党的建设,着力强化思想政治引领,充分发挥桥梁和纽带作用。

2.加强对科普项目的实施和管理工作。做到项目实施工作有人抓,有人落实有痕迹,有台账、有专人管,使项目真正发挥效益,确保项目实施能有效促进产业发展。

3.助力乡村振兴。时常深入结对挂钩村,全力配合好勒平社区做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作,持续巩固脱贫成效成果,防止规模性返贫。

4.注重学(协)会建设。加强对学(协)会的指导、管理工作,引导和支持学(协)参与社会建设,发挥桥梁纽带、服务平台的作用。

5.加大青少年科普教育工作。积极动员全县中小学生动手制作科技作品,参加青少年科技创新大赛等活动,力争取得更好成绩。加大“科普大篷车进校园、科普教育基地、流动科技馆”等形式多样的科普活动,使科普工作有效助力“双减”政策实施,为青少年科学素养提高奠定基础。

6.加强科协组织自身建设,服务广大科技工作者。结合全县开展的干部作风整顿专项行动,以问题为导向,探索充分发挥“三长”作用,有效服务基层一线科技工作者的工作模式,为履行“四服务一加强”职能提供可靠保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制5人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有5人,其中: 财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入855,125.00元,其中:一般公共预算815,125.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入40,000.00元。

与上年总收入816,203.00元对比增加38,922.00元,增长4.77%,主要原因分析:一般公共服务支出比上年145,288.00元,减少145,288.00元,下降100%,科学技术支出比上年550,367.00元增加183,315.00元,增长33.31%,社会保障和就业支出比上年83,320.00元减少338.00元,下降0.41%,卫生健康支出比上年37,228.00元增加1,233.00元,增长3.31%;主要原因是其他收入年初预算项目资金增多。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入815,125.00元,其中:本年收入815,125.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款815,125.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年 816,203.00元对比减少1,078.00元,下降0.13%,主要原因分析:一般公共服务支出比上年145,288.00元,减少145,288.00元,下降100%,科学技术支出比上年550,367.00元增加143,315.00元,增长26.04%,社会保障和就业支出比上年83,320.00元减少338.00元,下降0.41%,卫生健康支出比上年37,228.00元增加1,233.00元,增长3.31%;主要原因是人员变动,使得工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 855,125.00元。财政拨款安排支出 815,125.00元,其中:基本支出815,125.00元,与上年816,203.00元对比减少1,078.00元,下降0.13%,主要原因是人员变动,使得工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费减少。单位资金安排支出40,000.00元,其中:其他支出40,000.00元,与上年0.00元对比纯增40,000.00元,主要原因是其他收入年初预算项目资金增多。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行693,682.00元,主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出82,982.00,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗36,567.00元,主要用于行政人员各种医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,894.00元,主要用于其他行政事业单位医疗保险支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年本级预算支出815,125.00元。(其中:基本支出815,125.00元,项目支出0.00元)。

30101工资福利支出-基本工资221,700.00元(其中:基本支出221,700.00元)。

30102工资福利支出-津贴补贴294,780.00元(其中:基本支出294,780.00元)。

30103工资福利支出-奖金80,035.00元(其中:基本支出80,035.00元)。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费82,982.00元(其中:基本支出82,982.00元)。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费35,195.00元(其中:基本支出35,195.00元)。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1,894.00元(其中:基本支出1,894.00元)。

30201商品和服务支出-办公费1,628.00元(其中:基本支出1,628.00元)。

30205商品和服务支出-水费634.00元(其中:基本支出634.00元)。

30206商品和服务支出-电费1,414.00元(其中:基本支出1,414.00元)。

30207商品和服务支出-邮电费3,000.00元(其中:基本支出3,000.00元)。

30211商品和服务支出-差旅费12,420.00元(其中:基本支出12,420.00元)。

30216商品和服务支出-培训费3,345.00元(其中:基本支出3,345.00元)。

30217商品和服务支出-公务接待费3,000.00元(其中:基本支出3,000.00元)。

30228商品和服务支出-工会经费12,460.00元(其中:基本支出12,460.00元)。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费12,016.00元(其中:基本支出12,016.00元)。

30239商品和服务支出-其他交通费用47,250.00元(其中:基本支出47,250.00元)。

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助1,372.00元(其中:基本支出1,372.00元)。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,016.00元,与上年一致,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

施甸县科学技术协会2025年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年一致,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

施甸县科学技术协会2025年公务接待费预算为3,000.00元,与上年一致,国内公务接待批次为4次,共计接待21人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

施甸县科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为12,016.00元,与上年一致。其中:公务用车购置费0元,与上年一致;公务用车运行维护费12,016.00元,与上年一致。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年施甸县科学技术协会无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县科学技术协会2025年机关运行经费安排97,167.00元,与上年97,237.00元对比减少70.00元,下降0.07%,主要原因分析:2025年办公经费相比2024年预算减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,施甸县科学技术协会资产总额20,384,774.95元,其中,流动资产20,054,145.53元,固定资产290,024.30元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产40.605.12元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加94,257.08元,其中固定资产增加132,670.52元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。


第二部分 施甸县科学技术协会2025年部门预算表


(详见附表)

监督索引号53052100373100111



附件【施甸科学技术协会2025年部门预算公开表20250210102131666.xlsx