索引号 | 01525903-1/20250208-00007 | 发布机构 | 施甸县财政局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2025-02-08 |
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监督索引号53052100373900000
中共施甸县委宣传部2025年预算公开目录
第一部分 中共施甸县委宣传部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共施甸县委宣传部2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中共施甸县委宣传部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设,按照县委的统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.受县委委托,会同县委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理、负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
4.负责规划组织全县思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.统筹协调全县对外宣传工作,组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。
6.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
7.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。
8.负责联系中央对外宣传媒体、中央驻滇新闻单位、省级新闻单位、省级新闻单位驻保记者站、港澳台新闻机构、外国政府新闻管理机构、外国驻华新闻机构和智库以及县内对外宣传媒体,开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。
9.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县级各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县应急新闻报道中心办公室日常工作。
10.统筹协调组织开展全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟定全县重大问题对外宣传口径。
11.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。
12.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
13.拟订全县电影业的管理政策并督促落实,负责管理电影行政事务,指导监管电影放映等有关工作,指导协调全县性重大电影活动。
14.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业、著作权、新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责有关县内报刊社、通讯社分支机构和记者站等的监督管理,负责全县新闻记者证的管理。
15.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
16.统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
17.统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署,组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。
18.对县互联网信息办公室的互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理县委网络安全和信息化委员会办公室(县互联网信息办)。归口领导县文化和旅游局、县广播电视局、县新闻出版(版权)局、县文学艺术界联合会、县社会科学界联合会、县融媒体中心。主管县属国有文化企业。领导和管理县精神文明建设工作指导委员会办公室。
19.完成市委宣传部和县委、县政府交办的其他任务。
20.施甸县志愿服务促进中心负责组织落实中央和省、市、县文明办及保山志愿服务促进中心有关志愿服务工作的安排部署;负责全县志愿者组织发动、管理、项目审批等工作;围绕县委、县政府中心工作培育志愿服务项目,统筹全县重大志愿服务活动;指导全县新时代文明实践中心、所、站开展新时代文明实践工作;协助县文明办开展精神文明建设工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、文明创建股、宣传教育股、干部理论股、新闻股、文化产业发展股、网信股。
所属单位2个,分别是:
1.施甸县社会科学界联合会,财政全额拨款事业单位;
2.施甸县互闻网信息中心,财政全额拨款事业单位。
(三)重点工作概述
1.凝心铸魂,让党的创新理论在基层落地生根。一是抓好“关键少数”。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为第一议题和中心组学习的必修课,全面学习、把握、落实党的二十届三中全会精神,推动全县党委(党组)持续用力把党的创新理论学懂弄通做实。二是创新理论宣讲。加强党的创新理论“飞入寻常百姓家”媒体传播矩阵建设,持续擦亮“强支书喊话”“超哥爱说理”“小马桩广播站”“施甸姑娘有话说”等品牌栏目。三是深化研究阐释。扎实推进党的创新理论研究阐释工作,抓好新时代传承弘扬杨善洲精神工作,为现代化新施甸建设贡献智慧和力量。
2.守正创新,展现施甸发展变化的万千气象。一是高奏奋进主旋律。以强信心为重点加强正面宣传,坚持以全县经济社会发展为主线,科学设置新闻宣传议题,系统全面宣传好党的重要思想、重要观点、重大战略、重大举措。二是传播施甸好声音。不断提升县级融媒体中心传播力和影响力,及时准确地宣传报道人民群众的生动实践、火热生活和感人事迹。
3.价值引领,使新时代文明风尚润泽人心。一是抓好文明城市巩固工作。按照巩固创建成果要求,督促各责任单位持续巩固好创建成果。二是加强农村精神文明建设。围绕丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等方面推进农村精神文明建设再上新台阶。三是厚植社会文明风尚。常态化开展政策理论学习、弘扬主流价值观、提升人居环境等文明实践活动,开展好先进典型事迹挖掘宣传,营造崇德向善的社会氛围。
4.厚植沃土,繁荣发展文化事业和文化产业。推进文化资源物态化、活态化、业态化,推进文旅融合发展。加大文化资助和扶持力度,提升全县文化产业发展数量、规模、产值。加大招商引资力度,全力构建“善洲故里、稻母之乡、地质宝库、高山硒谷”文化产业发展体系,做好特色文创、文产、文旅品牌项目储备,大力推动策划制作短剧、短视频、微短剧、微纪录片、网络直播等主题宣传产品,推动微短剧《滇缅公路》在网络、电视等多个线上线下平台播出。
5.守牢阵地,严格落实意识形态工作责任。认真贯彻落实《党委(党组)意识形态工作责任制实施办法》《党委(党组)网络意识形态工作责任制实施细则》和省委实施细则,扎实组织开展专题研究、分析研判、督查督办,落实好主管主办和属地管理原则,加强课堂、讲座、论坛、报告会、研讨会等各类意识形态阵地管理,强化传统媒体和新兴媒体管理,营造清朗网络空间,不给错误思想言论提供传播渠道。深入开展“扫黄打非”整治工作,持续做好“反非法反违禁”进宗教活动场所工作,有效维护意识形态安全。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个,即中国共产党施甸县委员会宣传部。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制23人,其中:行政编制15人,工勤人员编制0人,事业编制8人。在职实有22人,其中:财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4,568,580.34元,其中:一般公共预算拨款收入3,908,897.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入600,000.00元,使用非财政拨款结余59,683.34元。
与上年对比,2025年部门财务总收入4,568,580.34元与上年3,901,465.00元相比增加667,115.34元,增长17.1%,其中一般公共预算拨款收入3,908,897.00元,与上年3,303,279.00元相比增加605,618.00元,增长18.33%,其他收入600,000.00元,与上年19,832.00元相比增加580,168.00元,增长2925.41%,主要原因分析为:在职人员正常晋升工资,今年安排专项业务费而上年未安排。使用非财政拨款结余59,683.34.00元,全部为增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,908,897.00元,其中:本年收入3,908,897.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,908,897.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比,2025年财政拨款收入3,908,897.00元与上年3,303,279.00相增加605,618.00元,增长18.33%,主要原因分析为:在职人员正常晋升工资,今年安排专项业务费而上年未安排。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4,568,580.34元。财政拨款安排支出3,908,897.00元,其中:基本支出3,008,897.00元,与上年的3,178,719.00元对比减少169,822.00元,减少5.34%,主要原因分析为公务员人数11人实际预算了10人的费用,导致基本支出减少;项目支出900,000.00元,与上年的124,560.00对比增加775,440.00元,增长622.54%,主要原因分析为:把专项业务类宣传工作经费纳入项目预算。其他收入支出659,683.34元,与上年的598,181.00元相比增加61,502.34元,增长10.28%,主要原因分析为增加了宣传工作经费和文化产业发展资金。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下
1.2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行2,546,311.00元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出。
2.2013399一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出900,000.00元,主要用于本部门专项业务费。
3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出318,562.00元,主要用于在职人员基本养老保险缴费。
4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗96,851.00元,主要用于行政人员医疗保险以及退休人员的大病保险缴费。
5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗39,545.00元,主要用于事业人员医疗保险缴费。
6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,628.00元,主要用于在职行政人员、事业人员大病医疗保险缴费和工伤保险缴费。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下
1.301工资福利支出2,696,586.00元。其中:
(1)30101基本工资支出847,128.00元(其中:基本支出847,128.00元,项目支出0.00元);
(2)30102津贴补贴支出843,276.00元(其中:基本支出843,276.00元,项目支出0.00元);
(3)30103奖金支出229,894.00元(其中:基本支出229,894.00元,项目支出0.00元);
(4)30107绩效工资支出308,412.00元,基础性绩效192,612.00元,奖励性绩效115,800.00元(其中:基本支出308,412.00元,项目支出0.00元);
(5)30108机关事业单位基本养老保险缴费支出318,562.00元(其中:基本支出318,562.00元,项目支出0.00元);
(6)30110职工基本医疗保险缴费支出135,220.00元(其中:基本支出135,220.00元,项目支出0.00元);
(7)30112其他社会保障缴费支出14,094.00元(其中:基本支出14,094.00元,项目支出0.00元)。
2.302商品和服务支出1,112,135.00.00元。其中:
(1)30201办公费支出55,898.00元(其中:基本支出20,898.00元,项目支出35,000.00元);
(2)30202印刷费支出53,972.00元(其中:基本支出13,972.00元,项目支出40,000.00元);
(3)30205水费支出13,399.00元(其中:基本支出3,399.00元,项目支出10,000.00元);
(4)30206电费支出7,576.00元(其中:基本支出7,576.00元,项目支出0.00元);
(5)30207邮电费支出7,380.00元(其中:基本支出2,380.00元,项目支出5,000.00元);
(6)30209物业管理费支出1,628.00元(其中:基本支出1,628.00元,项目支出0.00元)
(7)30211差旅费支出28,000.00元(其中:基本支出28,000.00元,项目支出0.00元);
(8)30213维修(护)费支出1700.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出1700.00元);
(9)30214租赁费支出10,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出10,000.00元);
(10)30215会议费支出30,000.00元(其中:基本支出10,000.00元,项目支出20,000.00元);
(11)30216培训费支出44,642.00元(其中:基本支出19,642.00元,项目支出25,000.00元);
(12)30217公务接待费支出20,000.00元(其中:基本支出10,000.00元,项目支出10,000.00元);
(13)30226劳务费支出5,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出5,000.00元);
(14)30227委托业务费544,300.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出544,300.00元);
(15)30228工会经费支出45,694.00元(其中:基本支出45,694.00元,项目支出0.00元);
(16)30231公务用车运行维护费支出67,016.00元(其中:基本支出12,016.00元,项目支出55,000.00元);
(17)30239其他交通费支出172,930.00元(其中:基本支出132,930.00元,项目支出40,000.00元)。
(18)30299其他商品和服务支出3,000.00元(其中:基本支出3,000.00元,项目支出0.00元);
3.303对个人和家庭的补助支出1,176.00元。其中:
(1)30307医疗费补助1,176.00元(其中:基本支出1,176.00元,项目支出0.00元)。
4.310资本性支出99,000.00元。其中:
(1)31002办公设备购置支出5,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出5,000.00元);
(2)31003专用设备购置支出94,000.00元(其中:基本支出0.00元,项目支出94,000.00元)。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
本单位不涉及此项预算公开事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及此项预算公开事项。
(三)经济社会事业发展事项
本单位不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额71,997.00元,其中:政府采购货物预算7,497.00元、政府采购服务预算64,500.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共施甸县委宣传部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87,016.00元,较上年的22,016.00元增加65,000.00元,增长295.23%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中共施甸县委宣传部2025年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年持平的原因是没有安排因公出国(境)团组及人次。
(二)公务接待费
中共施甸县委宣传部2025年公务接待费预算为20,000.00元,较上年的10,000.00元增加10,000.00元,100%%,国内公务接待批次约为22次,共计接待约180人次。
公务接待费预算增加原因分析为:把专项业务类宣传工作经费纳入项目预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
中共施甸县委宣传部2025年公务用车购置及运行维护费预算为67,016.00元,较上年的12,016.00元增加55,000.00元,增长457.72%。其中:公务用车购置费0.00元,与上年持平;公务用车运行维护费67,016.00元,较上年的12,016.00元增加55,000.00元,增长457.72%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费预算减少原因分析为:把专项业务类宣传工作经费纳入项目预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
中共施甸县委宣传部2025年全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%,财政预算安排900,000.00元,编制绩效指标3个,其中:预算重点项目1个,财政预算安排900,000.00元,编制绩效指标1个。中共施甸县委宣传部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步,我部将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”绩效理念。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
4.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共施甸县委宣传部2025年机关运行经费安排311,135.00元,与上年的328,228.00元对比减少17,093.00元,下降5.2%,减少的主要原因分析为:公务员人数11人实际预算了10人的费用,导致机关运行经费减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,中共施甸县委宣传部资产总额5,053,565.61元,其中,流动资产1,417,258.6元,固定资产3,420,114.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产216,193.01.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加4,352,111.69元,其中流动资产增加835,934.2元,无形资产净值增加212,893.01元,固定资产净值增加3,303,284.48元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年1月资产月报数。
附件:2025年部门预算公开表
监督索引号53052100373900111