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索引号 01525903-1/20240307-00013 发布机构 施甸县财政局
公开目录 部门预算 发布日期 2024-03-07
文号 浏览量 45
主题词 财政
施甸县甸阳卫生院2024年单位预算编制说明

监督索引53052100576501700000



施甸县甸阳卫生院2024年预算公开目录


第一部分 施甸县甸阳卫生院2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县甸阳卫生院2024年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表



施甸县甸阳卫生院2024年单位预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)单位主要职责

1、提供基本医疗服务:

1)一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

2)开展中医药服务。

3)社区现场应急救护。

4)家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

5)转诊服务。

6)康复服务。

7)政府卫生行政单位批准的其他适宜的医疗服务。

2、提供公共卫生服务。

1)落实居民健康档案管理及服务。

2)普及卫生保健常识,实施重点人群及重点场所健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3)执行国家免疫规划,开展预防接种服务。

4)及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

6)开展孕产妇保健系统管理和产妇访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7)对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9)在上级卫生业务机构指导下,对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10)协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11)在人口和计划生育单位的指导下,开展计划生育技术服务与咨询指导,发放避孕药具工作。

12)政府卫生行政单位规定的其他公共卫生服务。

3、其他职能:

1)建立与城市医院合作的双向转诊制度。

2)履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。

(二)机构设置情况

我单位共设置十三个内设机构,包括门诊部、住院部、中医科、口腔科、检验科、影像科、西药房、基本公共卫生办公室、院办、财务科、感控科、医务科、人事科。所属单位1个,为施甸县甸阳卫生院。

(三)重点工作概述

1、提供基本公共卫生服务。

1)承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2)普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

3)提供并组织实施本乡预防接种服务,落实国家免疫规划。

4)及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7)对本乡65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9)对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10)负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11)做好卫生行政单位规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务。

1)使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2)健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3)执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4) 提供政府卫生行政单位批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理。

1)对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2)严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3)深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、承担家庭医生签约服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年单位预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止目前统计,单位基本情况如下:

在职人员编制42人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制42人。在职实有42人,其中:财政全额保障42人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入18,602,160.40元,其中:一般公共预算6,597,160.40元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入12,000,000.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入5,000.00元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加259,945.58元,较上年增长4.10%。其中:一般公共预算基本支出预算较上年增加303,730.64元,增幅4.83%,主要原因在于在职人员职称及薪级晋升,月工资收入增加,以工资为基础核算的各类在职人员社保缴费增加,进而导致工资福利支出较上年增加了 237,974.00 元,增幅4.10%;2024年在职人员工资待遇提高,以此为基础核算的工会经费、培训费等商品和服务支出增加8,222.00元,增幅3.26%;2024年对个人和家庭的补助支出较2023年增加 57,534.64元,增幅24.97%,原因在于2024年乡村医生养老保险县级补助资金预算54,594.64元,2023年该预算为项目支出公共预算,2024年退休人员大病医疗保险2,940.00元预算在30307对个人和家庭补助-医疗费补助经济分类预算,2023年则在30112工资福利支出-其他社会保障缴费经济分类预算。其中:一般公共预算项目支出预算较上年减少43,785.06元,减幅91.83%,原因在于2024年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级补助资金项目支出预算较2023年减少34.56元,2024年乡村医生养老保险县级补助资金预算为基本支出公共预算。

与上年对比事业收入减少3,000,000.00元,减幅20.00%,原因在于2023事业收入预算不合理,2024年加以调整,使之趋于合理范围。

与上年对比其他收入减少5,000.00元,减幅50%,原因在于根据2023年其他收入发生额合理预算2024年其他收入。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,597,160.40元,其中:本年收入6,597,160.40元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6,597,160.40元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加259,945.58元,较上年增长4.10%。主要原因分析:工资福利支出较上年增加了 237,974.00 元,增幅4.10%;商品和服务支出较上年增加8,222.00元,增幅3.26%;对个人和家庭的补助支出较上年增加 57,534.64 元,增幅24.97%;项目支出预算较上年减少43,785.06元,减幅91.83%。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出18,602,160.40元。财政拨款安排支出6,597,160.40元,其中:基本支出6,593,266.64元,与上年对比增加303,730.64元,增幅4.83%,主要原因在于在职人员职称及薪级晋升,月工资收入增加,以工资为基础核算的各类在职人员社保缴费增加,进而导致工资福利支出较上年增加了 237,974.00元,增幅4.10%;2024年在职人员工资待遇提高,以此为基础核算的工会经费、培训费等商品和服务支出增加8,222.00元,增幅3.26%;2024年对个人和家庭的补助支出较2023年增加 57,534.64元,增幅24.97%,原因在于2024年乡村医生养老保险县级补助资金预算54,594.64元,2023年该预算为项目支出公共预算,2024年退休人员大病医疗保险2,940.00元预算在30307对个人和家庭补助-医疗费补助经济分类预算,2023年则在30112工资福利支出-其他社会保障缴费经济分类预算。项目支出3,893.76元,与上年对比减少43,785.06元,减幅91.83%,原因在于2024年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级补助资金项目支出预算较2023年减少34.56元,2024年乡村医生养老保险县级补助资金预算为基本支出公共预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于以下几个方面:

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出758,707.00元,用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院5,212,074.00元,用于工资福利支出4,951,527.00元、商品服务支出260,547.00元。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出288,888.40元,其中230,400.00元用于发放村卫生室基本药物制度县级补助;54,594.64元用于缴纳乡村医生养老保险缴费支出;3,893.76元用于支付2024年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗320,784.00元,用于在职人员医疗保险、生育保险及大病医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16,707.00元,其中8,232.00元用于在职人员大病医疗保险缴费支出;8,475.00元用于在职人员工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额2,977,480.00元,其中:政府采购货物预算2,922,280.00元、政府采购服务预算55,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县甸阳卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,032.00元,较上年减少5,000.00元,下降17.22%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

施甸县甸阳卫生院2023年因公出国(境)费预算0元,较上年无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

施甸县甸阳卫生院2024年公务接待费一般公共预算财政拨款为0.00元,较上年减少5,000.00元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:2024年无公务接待费一般公共预算财政拨款为0元。

(三)公务用车购置及运行维护费

施甸县甸阳卫生院2024年公务用车购置及运行维护费一般公共预算财政拨款为24,032.00元,较上年无增减变动。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,无增减变动;公务用车运行维护费24,032.00元,较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:2024年公务用车购置及运行维护费较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,无机关运行经费,与上年一致。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,施甸县甸阳卫生院单位资产总额12,156,127.03元,其中,流动资产7,544,977.64元,固定资产4,468,648.28元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产92,952.66元,其他资产49,548.45元。与上年相比,本年资产总额增加344,712.47元,其中固定资产增加63,423.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。


附件:2024年单位预算公开表



监督索引号53052100576501700111


附件【施甸县甸阳卫生院2024年预算编制说明.doc
附件【施甸县甸阳卫生院预算公开样表20240307113457681.xls