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索引号 01525903-1/20240227-00015 发布机构 施甸县财政局
公开目录 部门预算 发布日期 2024-02-27
文号 浏览量 73
主题词 财政
中共施甸县委政法委2024年部门预算编制说明

监督索引号53052100173100000



中共施甸县委政法委2024年部门预算编制说明目录


第一部分 中共施甸县委政法委2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共施甸县委政法委2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表



中共施甸县委政法委2024年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的路线方针政策,统一政法各部门的思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、深入贯彻党中央、省市县委的决定,对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安施甸、法治施甸建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析政治安全和社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

4、加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、禁毒人民战争、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5、组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作相关政策措施,及时向县委提出建议。

6、掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7、监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法。

8、组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题,深化政法改革。

9指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,代管县法学会、县见义勇为协会、县综治中心。

10、完成市委政法委和县委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置个6内设机构,包括:办公室、政治处、维稳指导股、综治督导股、禁毒协调股和反邪教协调股。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

2024年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平法治思想,围绕新时代新征程党的中心任务,认真贯彻落实习近平总书记对政法工作的重要指示精神以及中央政法工作会、省委政法工作会、市委五届六次全会、县委十二届六次全会部署要求,分析形势任务,落实责任,推动工作,奋力开启施甸政法工作现代化新征程,建设更高水平的平安施甸、法治施甸。

一是聚焦讲政治,筑牢政治忠诚。坚持党对政法工作的绝对领导,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,做到政治上忠诚、思想上紧随、行动上捍卫,确保政法工作坚定正确的政治方向。

二是聚焦保安全,全力维护国家安全。始终坚持国家安全总体观,严密防范和坚决打击各种危害国家全行为。

三是聚焦优法治,建设法治施甸。认真贯彻习近平法治思想,全面落实中央决策部署和省市要求,大力推动“一规划两纲要”落地落实。

四是聚焦促发展,保障服务大局。坚持以提高投资安全感为导向,努力打造一流法治营商环境。

五是聚焦护民生,着眼人民满意。坚持问题导向,瞄准执法司法领域的难点、痛点、堵点,破解人民群众“急难愁盼”问题,提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

六是聚焦保验收,推进市域治理。始终把市域社会治理现代化试点创建作为县委县政府重点工作来抓,与经济社会发展同谋划同部署同推动。

七是聚焦提效能,夯实基层治理。加快推进县、乡、村综治中心规范化建设,完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台,深入践行“枫桥经验”。

八是聚焦补短板,着力普法强基。一年来,紧盯“三下降一扭转”工作目标,聚焦重点地区、重点人群、重点领域,着力强弱项、补短板,深入开展普法强基补短板专项行动,统一思想、高位推动。

九是聚焦强党建,打造政法铁军。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、锤炼党性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制13人,工勤人员编制2人,事业编制5人。在职实有18人,其中:财政全额保障18人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,964,467.79元,其中:一般公共预算4,560,170.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入404,297.79元。

部门财务总收入与上年对比减少858,879.00元,降幅14.75%,主要原因与上年相比在编在职人员减少3人,其中退休2人,调出1人,人员工资及保险相应减少。一般公共预算与上年对比减少858,879.00元,降幅15.85%,主要原因是与上年相比在编在职人员减少3人,其中退休2人,调出1人,人员工资及保险相应减少。其他收入与上年对比持平

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,560,170.00元,其中:本年收入4,560,170.00元,上年结转收入0元。本年收入中一般公共预算财政拨款4,560,170.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少858,879.00元,降幅15.85%,主要原因是与上年相比在编在职人员减少3人,其中退休2人,调出1人,人员工资及保险相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,964,467.79元。财政拨款安排支出 4,560,170.00元,其中:基本支出4,202,570.00元,与上年对比减少348,479.00元,降幅7.66%,主要原因是在职人数比上年减少3人,人员工资、各种保险等支出随之减少。项目支出557,600.00元,其中扫黑除恶工作经费200,000.00元,代管资金200,000.00元,网格员生活补助157,600.00元,与上年对比减少310,400.00元,降幅35.76%,主要原因是综治维稳平安建设工作经费未纳入项目支出预算。其他支出404,297.79元,与上年对比持平。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(2013101款项)3,148,970.00元,主要用于保障单位的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金);商品和服务支出(包含办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等);社会保障缴费(失业保险);办公经费(行政人员公务交通补贴)等。

2、一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199款项)950,000.00,主要用于支付我单位网格员工资。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505款项)321,119.00元,主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险费。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101款项)106,312.00元,主要用于缴纳在职在编行政人员基本医疗保险费。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102款项)26,710.00元,主要用于缴纳在职在编事业人员基本医疗保险费。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出(2101199款项)7,059.00元,主要用于缴纳在职在编人员和退休人员大病医保及在职在编人员工伤保险。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出4,406,867.79元。

1)工资福利支出2,695,618.00元,其中:

30101基本工资762,816.00元,主要用于在职人员基本工资支出。

30102津贴补贴1,064,064.00元,主要用于在职人员津贴补贴支出。

30103奖金244,768.00元,主要用于在职人员奖金支出。

30107绩效工资158,520.00元,主要用于事业人员绩效工资支出。

30108机关事业单位基本养老保险缴费321,119.00元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

30110职工基本医疗保险缴费132,434.00元,主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

30112其他社会保障缴费11,309.00元,主要用于在职人员工伤保险、失业保险大病医保。

30307医疗费补助588.00元,主要用于退休人员大病大病医保。

2)商品和服务支出1,711,249.79元,其中:

30201办公费664,499.58元,主要用于单位购买日常办公用品、报刊杂志等支出。

30202印刷费127,400.00元,主要用于单位印刷服务支出。

30205水费16,321.60元,主要用于单位水费支出。

30206电费20,172.61元,主要用于单位电费支出。

30207邮电费55,000.00元,主要用于单位电话费、网络费支出。

30213维修(护)费45,000.00元,主要用于单位维修(护)费支出。

30226劳务费51,600.00元,主要用于单位劳务费支出。

30228工会经费46,056.00元,主要用于单位开展工会活动。

30239其他交通费230,010.00元,主要用于单位在职职工公务交通补贴和租车费用等支出。

30217公务接待费45,804.00元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待。

30231公务用车运行维护费115,156.00元,主要用于公务用车燃料费、过路费、维修费、保险费等。

30211差旅费158,788.00元,主要用于单位工作人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

30215会议费30,000.00元,主要用于单位召开各类会议费。

30216培训费22,542.00元,主要用于单位召开各类培训费。

31002办公设备购置47,900.00元,主要用于打印机、复印机、办公桌椅、电脑、装订机等采购支出。

30299其他商品和服务支出35,000.00元,主要用于未包含在以上的商品服务支出。

2项目支出557,600.00元。

30201办公费175,000.00元,主要用于单位购买日常办公用品、报刊杂志等支出。

30205水费8,400.00元,主要用于单位水费支出。

30202印刷费100,000.00元,主要用于单位印刷服务支出。

30213维修(护)费12,000.00元,主要用于单位维修(护)费支出。

30226劳务费24,000.00元,主要用于单位劳务费支出。

30239其他交通费7,800.00元,主要用于单位租车费用等支出。

30211差旅费30,000.00元,主要用于单位工作人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

30215会议费25,000.00元,主要用于单位召开各类会议费。

30216培训费10,000.00元,主要用于单位召开各类培训费。

30305生活补助165,400.00元,主要用于单位网格员工资支出,县级对见义勇为个人及退休人员慰问金。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了部门政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额255,400.00元,其中:政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算235,400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共施甸县委政法委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000.00元,较上年减少55,400.00元,降幅38.10%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中共施甸县委政法委2024年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年一致,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

中共施甸县委政法委2024年公务接待费预算为20,000.00元,较上年减少15,000.00元,降幅42.86%,国内公务接待批次为30次,共计接待300人次。

主要原因是:一是2024年单位节约开支,贯彻落实厉行节约相关政策;二是市域社会治理现代化城市创建工作验收完成,上级的验收检查减少,公务接待费减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

中共施甸县委政法委2024年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元,较上年减少40,400.00元,降幅36.59%。其中:公务用车购置费0.00元,与上年一致;公务用车运行维护费70,000.00元,较上年减少40,400.00元,降幅36.59%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是:由于2024年单位节约开支,贯彻落实厉行节约相关政策,减少公车出行,公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年扫黑除恶工作绩效目标: 一是推进扫黑除恶长效推进社会治安综合治理工作。首先注重机制建设,始终保持高压严打态势对新发现的涉黑涉恶问题线索,要逐条核实、一查到底,始终保持对黑恶势力违法犯罪露头就打、一查到底的严打态势,决不让黑恶势力及其“保护伞”死而复生、坐大成势;二是切实抓好政法队伍教育整顿工作。以政法队伍教育整顿为契机,着力开展一场刮骨疗毒式的自我革命、激浊扬清式的“延安整风”、铸魂扬威式的主题教育,坚决打好这场刀刃向内、正风肃纪的攻坚战,打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军;三是基层社会治理能力明显提升,涉黑涉恶违法犯罪长效机制更加健全和完善。

2024年网格员补助经费绩效目标:开展网格化服务管理,网格员按照“一人一格、综合履职”的要求全面履行基础信息采集、社情民意收集、矛盾纠纷排查化解、城市综合管理、安全隐患排查、发动群防群治、就业服务、社会保障、开展平安创建、服务联系群众等工作。实现社会治安明显好转,人民群众安全感和满意度明显提升。

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共施甸县委政法委2024年机关运行经费安排1,711,249.79元,包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、维修(护)费、培训费、其他交通费、公务接待费、公务用车运行维护费等,比上年预算增加373,418.79元,同比增长27.91%,占基本支出的38.83%,主要原因分析:2024年“枫桥式”单位创建工作预算经费增加,政法干警业务能力提升培训增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,中共施甸县委政法委资产总额1,029,734.00元,其中,流动资产0.00元,固定资产1,029,734.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加17,472.00元,其中固定资产增加17,472.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为20241月资产月报数据。


中共施甸县委政法委2024年部门预算表

见附件



监督索引号53052100173100111


附件【中国共产党施甸县委员会政法委员会2024年部门预算编制说明20240226044127959.doc
附件【2024年部门预算公开表20240226042522764.xlsx