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索引号 01525903-1-/2023-0207003 发布机构 施甸县财政局
公开目录 部门预算 发布日期 2023-02-07
文号 浏览量 42
主题词 财政
中共施甸县委办公室2023年预算公开编制说明

监督索引号53052100173000000

 

中共施甸县委办公室2023年预算公开编制说明

 

目录

 

第一部分 中共施甸县委办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共施甸县委办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

第一部分  中共施甸县委办公室2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《关于印发中共施甸县委办公室职能配置内设机构和人员编制方案的通知》(施办字〔2019〕35号)精神,中共施甸县委办公室主要职能确定是:一是围绕党的工作中心、中央和省委、市委、县委工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况。二是承担县委部分文件、文稿的起草;负责县委文件、文稿的修改、校核和签印;负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示和报告。三是负责县委各种会议的安排、组织和会务工作;负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。四是负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作;负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。五是负责全县党政系统密码通信、密码管理工作;承担县密码领导小组办公室工作。六是负责指导全县的保密工作,承担县委保密委员会办公室工作,依法履行保密行政管理职能。七是负责县委机关大院及办公楼、县委家属区的内部安全保卫工作。八是负责管理县委机关的固定资产,负责办公室年度经费预决算等工作。九是负责执行和完成县关工委的各项工作部署,承担县关工委办公室的日常工作。十是负责处理中央、省委、市委、县委领导的批示件,督办、承办、接待人民群众来访工作。十一是承办本单位的组织、人事、党务、老干等工作。十二是完成县委领导及上级相关部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:秘书股、机要和保密局、档案局、保密技术服务中心、督查股、信息股、行政股、关心下一代工作委员会办公室。所属单位0个。

(三)重点工作概述

承担县委部分文件、文稿的起草;负责县委文件、文稿的修改、校核和签印;负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示和报告;负责县委各种会议的安排、组织和会务工作;负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制31人,其中:行政编制28人,事业编制3人。在职实有33人,其中:财政全额保障33人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人,其中:离休0人,退休14人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,576,221.00元,其中:一般公共预算6,574,621.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入1,600.00元。

与上年对比部门财务总收入增加1,903,423.00元,增长40.73%。其中一般公共预算增加1,902,423.00元,增长40.72%;其他收入增加1,000.00元,增长166.67%。一般公共预算中工资福利支出增加607,290.00元,主要原因为本年度执行基础绩效奖补工资且基本工资调增,职工各项社会保障缴费增加;商品和服务支出增加1,181,785.00元,主要原因是本年度增加综合督查组工作经费,且五大机关业务经费纳入年初预算;对个人和家庭补助支出增加3,348.00元,主要原因是遗属补助发放标准提高;资本性支出(非基建)增加110,000.00元,主要原因为办公设备购置增加。其他收入增加1,000.00元,主要原因是税务局返回代征个税手续费增加。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 6,574,621.00元,其中:本年收入6,574,621.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6,574,621.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加1,902,423.00元,增长40.72%,为一般公共预算增加1,902,423.00元。其中工资福利支出增加607,290.00元,主要原因为本年度执行基础绩效奖补工资且基本工资调增,职工各项社会保障缴费增加;商品和服务支出增加1,181,785.00元,主要原因是本年度增加综合督查组工作经费,且五大机关业务经费纳入年初预算;对个人和家庭补助支出增加3,348.00元,主要原因是遗属补助发放标准提高;资本性支出(非基建)增加110,000.00元,主要原因为办公设备购置增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 6,576,221.00元。财政拨款安排支出6,574,621.00元,其中:基本支出6,574,621.00元,与上年对比2,113,623.00元,增长47.38%。分别为工资福利支出增加607,290.00元,主要原因为本年度执行基础绩效奖补工资且基本工资调增,职工各项社会保障缴费增加;商品和服务支出增加1,392,985.00元,主要原因是本年度增加综合督查组工作经费,且五大机关业务经费纳入年初预算,保安服务经费及临时工工资从项目支出调整到基本支出;对个人和家庭补助支出增加3,348.00元,主要原因是遗属补助发放标准提高;资本性支出(非基建)增加110,000.00元,主要原因为办公设备购置增加。项目支出0.00元,与上年对比减少211,200.00元,主要原因为本年度保安服务经费及临时工工资调整到基本支出。非财政拨款安排支出1,600.00元,与上年对比增加1,000.00元,增长1.67%,主要是税务局返回代征个税手续费增加。

一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行4,254,336.00元。主要用于在职职工工资福利、失业保险缴费、办公费、差旅费、培训费、其他交通费用(公务交通补贴、租车费)、工会经费等支出。

2.2013199一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出1,413,048.00元。主要是五大机关业务经费支出安排,用于办公费、印刷费、会议费、电费、邮电费、差旅费、维修维(护)费、公务用车运行维护费、劳务费(含临时工工资、保安服务费)、其他交通费等支出。

3.2040905公共安全支出-国家保密-保密管理123,000.00元,主要用于机要保密局值班补贴及办公设备购置支出。

4.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出516,799.00元,主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤40,056.00元,主要用于遗属补助支出。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗193,737.00元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18,767.00元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,878.00元。主要用于职工工伤保险及大病医疗保险缴费支出

(二)财政拨款安排支出按经济分类情况。

1.基本支出6,574,621.00元。

1)301工资福利支出4,441,644.00元。其中30101基本工资1,309,668.00元,30102津贴补贴1,737,216.00元,30103奖金505,739.00元,30107绩效工资139,020.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费516,799.00元,30110职工基本医疗保险缴费212,504.00元,30112其他社会保障缴费20,698.00元。

2)302商品和服务支出1,982,921.00元。其中30201办公费464,945.00元,30202印刷费50,000.00元,30205水费15,514.00元,30206电费32,287.00元,30207邮电费30,000.00元,30211差旅费227,892.00元,30213维修(护)费80,000.00元,30215会议费200,000.00元,30216培训费27,769.00元,30217公务接待费20,000.00元,30226劳务费299,200.00元,30228工会经费77,026.00元,30231公务用车运行维护费136,048.00元,30239其他交通费用322,240.00元。

3)303对个人和家庭的补助40,056.00元。其中30305生活补助40,056.00元。

4)310资本性支出110,000.00元。其中31002办公设备购置110,000.00元。

2.项目支出0.00元。

本部门2023年无项目支出预算。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本部门不涉及此项预算公开事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项预算公开事项。

(三)经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目16个,政府采购预算总额364,948.00元,其中:政府采购货物预算64,900.00元、政府采购服务预算300,048.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计156,048.00元,较上年增加59,000.00元,增长60.79%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我部门2023年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年一致。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为20,000.00元,较上年增加18,840.00元,增长16.24倍,国内公务接待批次约为21次,约192人次。

增加原因主要是本年度上级各项考察、检查工作增加,导致本年度公务接待预算较上年增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为136,048.00元,较上年增加40,160.00元,增长41.88%。其中:公务用车购置费0.00元,与上年一致;公务用车运行维护费136,048.00元,较上年增加40,160.00元,增长41.88%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

增加原因主要是本年度各项督查、巡查工作及各种上、下级会议增加,公务用车运行燃料费、修理费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门不涉及此项预算公开事项。 

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排2,092,921.00元,与上年对比增加1,502,985.00元,增长254.77%,占基本支出的31.83%,主要原因是本年度增加综合督查组工作经费,县五大机关业务经费纳入预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,中共施甸县委办公室资产总额3,162,903.19元,其中流动资产54,981.50元,固定资产2,719,780.81元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程120,384.00元,无形资产267,756.88元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加780,987.86元,其中固定资产(净值)增加613,966.15元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产15项,账面原值53,765.50元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年1月资产月报数。

 

第一部分  中共施甸县委办公室2023年部门

预算表

(详见附件)

 

监督索引号53052100173000111


附件【附件:中共施甸县委办公室2023年部门预算表20230206051742152.xlsx