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施甸县人民政府
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索引号 530521000000/20250210-00001 发布机构 施甸县公安局
公开目录 部门预算 发布日期 2025-02-10
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主题词 公安
施甸县公安局2025年部门预算编制说明目录

监督索引号53052100131200000



施甸县公安局2025年部门预算编制说明目录


第一部分 施甸县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县公安局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


施甸县公安局2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中华人民共和国人民警察法》、《公安机关组织管理条例》规定,公安机关是人民民主专政的重要工具,人民警察是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。公安局的主要职责为:承担预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的事务;警务国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行、示威活动;执行司法机关对五种人的考察、监督、管制,对被司法机关决定监视居住的人执行监视居住;监督管理公共信息网络的安全监察工作;指导和监督国家机关、社会治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作;法律法规规定的其他职责。

(二)机构设置情况

我部门共设置17个内设机构,包括:局机关1个、看守所1个、治安拘留所1个、强制戒毒所1个、派出所13个。年末共有财政供养人员252人,其中:在职人员252人(在职在编民警245人,机关工人7人)。所属单位为0

(三)重点工作概述

持续加强对违法犯罪打击力度,做好重大安保工作,维护社会治安大局稳定,加强社会面巡防警力投放,提升治安动态掌控水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个、部分供给单位0个、特殊供给单位0个、自收自支单位0个、财政全供给单位中行政单位1个、参公管理事业单位0个、非参公管理事业单位0个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制202人,其中:行政编制202人,事业编制0人。在职实有252人,其中:财政全额保障252人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员75人,其中:离休0人,退休75人。

车辆编制34辆,实有车辆34辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入54,541,087.00元,其中:一般公共预算53,041,087.00元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入1,500,000.00元。

与上年对比减少9,483,470.00元,14.81%;减少的主要原因分析是:2025年年初预算中未将警务辅助人员经费、两所在押人员给养费纳入预算,导致2025年预算较2024年减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入53,041,087.00元,其中:本年收入53,041,087.00元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款53,041,087.00元(本级财力53,041,087.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少6,127,375.00元,10.35%;减少的主要原因分析是:2025年年初预算中未将警务辅助人员经费、两所在押人员给养费纳入预算,导致2025年预算较2024年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出54,541,087.00元。财政拨款安排支出53,041,087.00元,其中:基本支出53,041,087.00元,与上年对比减少1,313,501.00元,主要原因分析是:2025年年初预算中未将警务辅助人员经费、两所在押人员给养费纳入预算,导致2025年预算支出较2024年减少;项目支出1,500,000.00元,与上年对比减少3,356,095.00元,主要原因分析是2025年预算中,未将守所及拘留所在押人员给养补助经费2,956,095.00纳入年初预算;其次,其他收入资金预算减少400,000.00元

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201公共安全支出-公安-行政运行45,106,364.00元,主要用于保障全局人员经费及日常运行公用经费的开支;

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出397,260.00元,主要用于2025年公务用车购置经费支出

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6,000.00元,主要用于退休干部护理费支出

2080505会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,286,543.00元,主要用于缴纳职工养老保险;

2080801会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤212,172.00元,主要用于死亡抚恤费支出

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,320,720.00元,主要用于缴纳全局职工的医疗保险;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出109,288.00元,主要用于缴纳大病医疗保险。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年财政拨款安排支出53,041,087.00元(其中:基本支出53,041,087.00元元,项目支出0.00元)。

30101工资福利支出-基本工资11,141,448.00元(其中:基本支出11,141,448.00元);

30102工资福利支出-津贴补贴23,999,928.00元(其中:基本支出23,999,928.00元);

30103工资福利支出-奖金4,021,034.00元(其中:基本支出4,021,034.00元);

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费5,286,543.00元(其中:基本支出5,286,543.00元);

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2,306,020.00元(其中:基本支出2,306,020.00元);

30112工资福利支出-其他社会保障缴费113,570.00元(其中:基本支出113,570.00元);

30201商品和服务支出-办公费1,000,000.00元(其中:基本支出1,000,000.00元);

30216商品和服务支出-培训费100,000.00元(其中:基本支出100,000.00元);

30228商品和服务支出-工会经费768,163.00元(其中:基本支出768,163.00元);

30239商品和服务支出-其他交通费用2,446,290.00元(其中:基本支出2,446,290.00);

30305对个人和家庭的补助-生活补助218,172.00元(其中:基本支出218,172.00元);

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助14,700.00元(其中:基本支出14,700.00元);

30205商品和服务支出-水费260,000.00元(其中:基本支出260,000.00元);

30206商品和服务支出-电费716,837.00元(其中:基本支出716,837.00元);

31013商品和服务支出-公务用车购置397,260.00元(其中:基本支出397,260.00元);

30204商品和服务支出-手续5,000.00元(其中:基本支出5,000.00元);

30202商品和服务支出-印刷费130,000.00元(其中:基本支出130,000.00元);

30209商品和服务支出-物业管理费40,000.00元(其中:基本支出40,000.00元);

30215商品和服务支出-会议46,122.00元(其中:基本支出46,122.00元);

30217商品和服务支出-公务接待30,000.00元(其中:基本支出30,000.00元);

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计827,260.00元,较上年增加430,260.00,增幅108.37%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

施甸县公安局2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年一致,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

施甸县公安局2025年公务接待费预算为30,000.00元,较上年增加5,000.00元,20.00%,国内公务接待批次为30次,共计接待230人次。

增加的主要原因是2025年度,上级机关对本单位的工作检查等公务活动次数将有所增加,导致公务接待费支出增加

(三)公务用车购置及运行维护费

施甸县公安局2025年公务用车购置及运行维护费为797,260.00元,较上年增加425,260.00元,增幅114.31%。其中:公务用车购置费397,260.00元,较上年增加397,260.00元;公务用车运行维护费400,000.00元,较上年增加28,000.00元,增幅7.52%。

公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是:2025年预算公务用车购置费397,260.00元;而2024年未预算购置执法执勤车辆的业务支出;其次,执法勤务活动增加,导致车辆运维费增加

八、重点项目预算绩效目标情况

2025本单位无预算重点项目绩效目标

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县公安局2025年机关运行经费安排5,939,672.00元,与上年对比增加357,964.00元,增幅10.74%,主要原因分析是2025年度本单位人均日常运转经费保障标准较2024年有所提高,导致部门机关运行经费预算增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,施甸县公安局资产总额160,375,569.17元,其中,流动资产22,751,352.29元,固定资产137,624,216.88元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产2,298,734.40元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加4,959,720.51元,其中固定资产增加638,000.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数据。



施甸县公安局2025年部门预算表

(详见附件)



监督索引号53052100131200111


附件【施甸县公安局2025年部门预算表20250127030529355.xls