索引号 | 01525914-6-/2020-0617003 | 发布机构 | 施甸县教育体育局 |
公开目录 | 三公经费 | 发布日期 | 2020-06-17 |
文号 | 浏览量 | 17 |
施甸县教育局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为132000.00元,支出决算为36380.76元,完成预算的27.56%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为17358.76元,完成预算的18.87%;公务接待费支出决算为19022.00元,完成预算的47.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
1、2018年年初预算数132000.00元,其中:公务用车运行维护费92000.00元,公务接待费40000.00元。
2、2018年“三公经费”支出数74696.71元,(财政拨款支出36380.76元),其中:公务用车运行维护费45658.71元(财政拨款支出17358.76元),公务接待费29038.00元(财政拨款支出19022.00元)。
3、2018年“三公经费”支出比年初预算数减少57303.29元,其中:公务用车运行维护费减少46341.29元,公务接待费减少10962.00元。
支出决算数小于预算数的主要原因是:我局严格执行公务接待制度,严格控制公务接待费用;车辆维修费、燃油费减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少97392.35元,下降72.80%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少75684.35元,下降81.34%;公务接待费支出决算减少21708.00元,下降53.30%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:
1、 我局严格执行公务接待制度,严格控制公务接待费用;
2、车辆维修费、燃油费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出17358.76元,占47.71%;公务接待费支出19022.00元,占52.29%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出17358.76元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出17358.76元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局机关下乡,出差、扶贫、招生、学生资助等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出19022.00元。其中:
国内接待费支出19022.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次266人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门检查指导工作、考试考务工作、友邻州县指导工作等发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为132000.00元,支出决算为36380.76元,完成预算的27.56%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为17358.76元,完成预算的18.87%;公务接待费支出决算为19022.00元,完成预算的47.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
1、2018年年初预算数132000.00元,其中:公务用车运行维护费92000.00元,公务接待费40000.00元。
2、2018年“三公经费”支出数74696.71元,(财政拨款支出36380.76元),其中:公务用车运行维护费45658.71元(财政拨款支出17358.76元),公务接待费29038.00元(财政拨款支出19022.00元)。
3、2018年“三公经费”支出比年初预算数减少57303.29元,其中:公务用车运行维护费减少46341.29元,公务接待费减少10962.00元。
支出决算数小于预算数的主要原因是:我局严格执行公务接待制度,严格控制公务接待费用;车辆维修费、燃油费减少。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少97392.35元,下降72.80%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少75684.35元,下降81.34%;公务接待费支出决算减少21708.00元,下降53.30%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:
1、 我局严格执行公务接待制度,严格控制公务接待费用;
2、车辆维修费、燃油费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出17358.76元,占47.71%;公务接待费支出19022.00元,占52.29%。具体情况如下:
3. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
4. 2. 公务用车购置及运行维护费支出17358.76元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出17358.76元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于局机关下乡,出差、扶贫、招生、学生资助等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出19022.00元。其中:
国内接待费支出19022.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次266人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门检查指导工作、考试考务工作、友邻州县指导工作等发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。