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施甸县人民政府
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索引号 01525937-3-30/2016-0412093 发布机构 施甸县老麦乡
公开目录 其他 发布日期 2015-08-19
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主题词 其他
老麦乡人民政府2014年部门决算情况说明

按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

老麦乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本乡的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共19个,分别是人大、党委、政府、团体、科委、财政所、计生办、城建办、企业站、农经站、农科站、兽医站、林业站、水管站、文化站、广播站、计生服务站、党校、农保所,其中行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位5个,其他事业单位10个。部门在职在编实有人数8人5,其中:财政全供养85人;在编实有车辆3辆。离退休人员28人,其中:离休0人,退休28人。

三、部门决算总体情况

2014年老麦乡人民政府决算总收入1094.29万元,其中:财政拨款收入1094.29万元,占总收入的100%。

部门决算总支出862.92万元,其中:基本支出798.49万元,占总支出的92.53%;项目支出64.63万元,占总支出的7.47%。

(一)基本支出情况。2014年用于保障老麦乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常基本支出798.49万元。与上年对比少14.48万元。其中基本工资,津贴补贴等人员经费277.85万元,支出占基本支出的34.80%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费272.44万元,占基本支出的34.12%。

(二)项目支出情况。2014年用于保障老麦乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出64.43万元。与上年对比减少219.51万元。具体项目开支及开展工作情况为

老财预(2014)13号安排老麦乡政府办公楼修缮支出2万元;施财预(2013)997号黄家村集镇建设支出2.43万元;

老财预(2014)24号下达2014年村级公益事业建设一事一议财政奖补支出40万元;

老财预(2014)26号下达省级专项彩票公益金用于村级活动场所建设支出20万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门公共预算财政拨款支出840.49万元,占本年支出合计97.40%。与上年对比多27.52万元。按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出266.80万元,主要用于人大、党委、政府、团体、财政所等单位的工资福利支出和日常办公经费支出。

(二)国防支出1万元,主要用于征兵经费的支出;

(三)公共安全支出4.64万元,主要用于**(相关支出情况);

(四)教育支出13.23万元,主要用于治安管理和司法业务经费;

(五)科学技术支出4.07万元,主要用于科委的工资福利支出和日常办公。

(六)文化体育与传媒支出19.22万元,主要用于文化广播服务中心的工资福利支出和日常办公。

(七)社会保障和就业支出87.51万元,主要用于社保中心、民政服务中心和退休干部职工的工资福利支出和日常办公。

(八)医疗卫生支出49.31万元,主要用于计生办与人口和计划生育服务中心的工资福利支出和日常工作业务的开展。

(九)城乡社区事务支出9.98万元,主要用于城建办的工资福利支出和日常办公与农村基础设施建设等方面的支出。

(十)农林水事务383.08万元,主要用于老麦乡农、林、水发展与村委会的运转等多方便的支出。

(十一)资源勘探电力信息等事务0.58万元,主要用于安全生产监管。

(十二)国土海洋气象等支出0.3万元,主要用于自然灾害方面的支出。

(十三)其他支出23.21万元,为彩票公益金,主要用于村级老年活动场所建设。

五、“三公”经费决算情况说明

老麦乡人民政府2014年财政拨款“三公”经费决算总额50.75万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出19.90万元,公务接待费支出30.85万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加2.5万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2014年老麦乡人民政府因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

2014年老麦乡人民政府购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆,公务用车购置及运行维护费19.90万元。其中:购置费0万元;运行维护费19.90万元,与2013决算相同,主要用于保障老麦乡政府工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2014年老麦乡人民政府共执行国内公务接待350批次,4746人,公务接待费开支30.85万元,比2013年决算增加2.5万元,主要原因为部分上年发生的接待费用在今年才列支出所导致(全乡含中心校比上年数不超)。

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

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